你好,是的。
匯總表有1%和3%,還有代開專票1%,代開減免的填本期應(yīng)納稅額減征額,普票減免的填減免稅明細(xì)表,是嗎?老師這家小規(guī)模,有專票有普票
老師減免稅本期發(fā)生額對比不通過,小規(guī)模納稅人,未超45萬,開了專票和普票,減免稅額填的專票的2%,普票填在了免稅額,比對提示減免稅額小于(專票+普票)×2%。應(yīng)該怎么填
小規(guī)模公司,既開了普票10萬,代開了專票2萬,減免申報明細(xì)表里,減免項(xiàng)目本期發(fā)生額那里,怎么填?是填減免的專票的,還是普票加專票的和
小規(guī)模公司,既開了普票10萬,又開了專票2萬,季度申報時,減免明細(xì)表里,本期發(fā)生額那里怎么填,是填專票的減免額,還是專票加普票減免額的和
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細(xì)表第一項(xiàng),減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細(xì)過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎