你好,借 管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
我們付物業(yè)公司服務(wù)費(fèi),但是物業(yè)公司給我們開的發(fā)票多開,多出來的部分下次用,這個(gè)賬如何做
各位老師好想問下,我們是開發(fā)地產(chǎn)公司,出售的地下汽車位有一部分出租,地下汽車位的產(chǎn)權(quán)是我們開發(fā)商的,我們出租給業(yè)主,在稅務(wù)上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業(yè),如果把這些汽車位打包給物業(yè),物業(yè)出租給業(yè)主,開發(fā)商給業(yè)主開個(gè)車位租賃成本發(fā)票,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費(fèi)發(fā)票和車位租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票,兩個(gè)公司哪個(gè)需要繳納的稅款多?感謝!
房地產(chǎn)開發(fā)老師 請(qǐng)問我們房開公司付給物業(yè)的款 對(duì)方是開前期物業(yè)費(fèi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們是嗎? 我們還沒交房但是物業(yè)已經(jīng)進(jìn)來了 幫我們房開公司處理一些事物但是由我們承擔(dān)費(fèi)用
在月初收到物業(yè)公司一次性開出的接下來六個(gè)月物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,公司陸續(xù)每月支付費(fèi)用,如何做賬?
老師,我們企業(yè)有分公司,分公司的物業(yè)費(fèi)合作方跟我們企業(yè)簽訂的合同,開發(fā)票開給我們,物業(yè)費(fèi)是分公司打給我們企業(yè),我們?cè)俅蚪o物業(yè)。你看這樣如何做賬?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
你幫我看看,這樣做啥原因,應(yīng)付42771,發(fā)票多開了,43170,想著多出部分下次用,為啥這樣做賬,搞不懂,感覺收款記賬好簡(jiǎn)單,付款記賬真麻煩
你原來沒有預(yù)付賬款嗎 ?
原來我只做收帳款,現(xiàn)在付款也做,付款的不會(huì),只要是關(guān)于付,拐點(diǎn)彎就不知道怎么記了
你這筆開票的業(yè)務(wù),你原來這筆業(yè)務(wù)有沒有做付款?原來做付款的分錄是怎樣做的?發(fā)來看一下。
肯定沒做,因?yàn)槟憧瓷线呫y行存款減少,肯定是當(dāng)時(shí)付的
如果沒有付款,發(fā)票開多了,錢付的少,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
能不能解釋下
你發(fā)票開多了,實(shí)際沒有付款,然后沒付款的部分掛往來
對(duì),但是往來怎么掛的
往來就掛應(yīng)付賬款了
那到時(shí)候怎么計(jì)算多出來多錢
一共應(yīng)該付多少錢?你已經(jīng)付多少錢?差額就是沒有付的