你好,同學(xué)。 你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理,20年做交納增值稅的處理。 應(yīng)交稅費(fèi)不影響損益。他是負(fù)債類

我想咨詢一下,19年的增值稅是20年1月份交的,賬要做到你20年1月,還是做到19年?在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅嗎?
你好,我想咨詢一個(gè)問題,比如今年1月份繳納去年的增值稅,那我算稅負(fù)的時(shí)候,今年1月份交的稅算今年的稅負(fù)還是去年的稅負(fù)?
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做賬務(wù)處理?在1月份申報(bào)12月的時(shí)候,繳納了增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 其他應(yīng)付款-老板
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請(qǐng)問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
20年是小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅21年1月份做繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,是直接沖抵應(yīng)交增值稅嗎還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增智稅
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤,這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)


但是19年的報(bào)表,因?yàn)橛?jì)提了所得稅,報(bào)表資產(chǎn)小于負(fù)債家所有者權(quán)益,剛好多計(jì)提的所得稅,這樣,報(bào)表對(duì)嗎?請(qǐng)問老師怎么做賬?
資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 如果這個(gè)等式成立,就沒問題。 多計(jì)提的所得稅?也不會(huì)是導(dǎo)致你這種情況的原因 你多計(jì)提影響的只是負(fù)債和所有者權(quán)益