你好,同學(xué)。 你是在19年做應(yīng)交增值稅的處理,20年做交納增值稅的處理。 應(yīng)交稅費(fèi)不影響損益。他是負(fù)債類
我想咨詢一下,19年的增值稅是20年1月份交的,賬要做到你20年1月,還是做到19年?在19年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅嗎?
你好,我想咨詢一個(gè)問題,比如今年1月份繳納去年的增值稅,那我算稅負(fù)的時(shí)候,今年1月份交的稅算今年的稅負(fù)還是去年的稅負(fù)?
你好,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做賬務(wù)處理?在1月份申報(bào)12月的時(shí)候,繳納了增值稅:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 其他應(yīng)付款-老板
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請(qǐng)問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費(fèi)用,可以做在2022提1月份里嗎
20年是小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅21年1月份做繳納的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄,是直接沖抵應(yīng)交增值稅嗎還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增智稅
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營(yíng)業(yè)額超30萬(wàn) ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
但是19年的報(bào)表,因?yàn)橛?jì)提了所得稅,報(bào)表資產(chǎn)小于負(fù)債家所有者權(quán)益,剛好多計(jì)提的所得稅,這樣,報(bào)表對(duì)嗎?請(qǐng)問老師怎么做賬?
資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 如果這個(gè)等式成立,就沒問題。 多計(jì)提的所得稅?也不會(huì)是導(dǎo)致你這種情況的原因 你多計(jì)提影響的只是負(fù)債和所有者權(quán)益