你賬上改沒(méi),沒(méi)有就把這個(gè)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前做折舊沖掉轉(zhuǎn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以
老師,你好,問(wèn)下:我們18年的時(shí)候裝修辦公室花了55萬(wàn)多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計(jì)的時(shí)候,他們把這筆錢記在了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,還攤掉了五分之一的費(fèi)用,現(xiàn)在有44萬(wàn)多在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
我們是4S店,18年建了個(gè)新店,并已開始使用,建好了才說(shuō)這個(gè)店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過(guò)程中發(fā)生了80多萬(wàn)的費(fèi)用入的在建工程,這80多萬(wàn)也不會(huì)付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問(wèn)老師,這樣可不可以?或者老師有沒(méi)有更好的處理方法?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有五百多萬(wàn),我看她們?cè)紤{證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬(wàn),現(xiàn)在賬上還掛有二百萬(wàn)左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開,送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
請(qǐng)教老師,去年有一筆辦公室裝修費(fèi)每月正常做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用攤銷,今年審計(jì)的時(shí)候把去年底長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的余額15萬(wàn)多一次性費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了,我在匯算清繳的時(shí)候這15萬(wàn)多可以稅前扣除嗎?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
我今年改,今年前3個(gè)月也要做折舊,以后每個(gè)月按5年的做折舊嗎
老師幫忙看下是這樣的嗎
沖掉,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù) 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),
老師,再幫我看看這兩個(gè)
我上面寫了分錄,不做未分配利潤(rùn),你這個(gè)做啥,
這幾個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目是同一個(gè)嗎
親,你不是是做折舊嗎,你這個(gè)在建工程不是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面嗎,現(xiàn)在沖是折舊和固定資產(chǎn)