你賬上改沒,沒有就把這個(gè)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前做折舊沖掉轉(zhuǎn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以

老師,你好,問下:我們18年的時(shí)候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計(jì)的時(shí)候,他們把這筆錢記在了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,還攤掉了五分之一的費(fèi)用,現(xiàn)在有44萬多在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
我們是4S店,18年建了個(gè)新店,并已開始使用,建好了才說這個(gè)店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過程中發(fā)生了80多萬的費(fèi)用入的在建工程,這80多萬也不會(huì)付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問老師,這樣可不可以?或者老師有沒有更好的處理方法?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有五百多萬,我看她們?cè)紤{證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬,現(xiàn)在賬上還掛有二百萬左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆]有施工方提供驗(yàn)收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
請(qǐng)教老師,去年有一筆辦公室裝修費(fèi)每月正常做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用攤銷,今年審計(jì)的時(shí)候把去年底長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的余額15萬多一次性費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了,我在匯算清繳的時(shí)候這15萬多可以稅前扣除嗎?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請(qǐng)問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請(qǐng)問非居民供暖對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來的比例,再乘以對(duì)應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個(gè)固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請(qǐng)問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報(bào)的時(shí)候是抵扣申報(bào)的,也就是把取得的自來水公司的水費(fèi)專票的金額,抵扣了。這樣操作是對(duì)的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費(fèi)的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費(fèi),做收入了,因此涉及水費(fèi)簡(jiǎn)易申報(bào),但是可以抵減申報(bào)。
請(qǐng)問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個(gè)專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時(shí)購買的維修材料賬務(wù)處理計(jì)入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費(fèi)如果不進(jìn)行工資薪金申報(bào),請(qǐng)問發(fā)生和支付時(shí)應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢
這次三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表第一行計(jì)提沒加單位社保,四季度再加上可以嗎
我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司,同一項(xiàng)目,對(duì)方開票給甲方16萬,我們開票給掛靠公司16萬,異地預(yù)交稅款,掛靠公司和我們都在甲方異地預(yù)交了,我們給對(duì)方的管理費(fèi)打到個(gè)人賬戶,沒取得發(fā)票。請(qǐng)問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎?我們能把預(yù)交的稅款退回嗎?管理費(fèi)能取得發(fā)票嗎?


我今年改,今年前3個(gè)月也要做折舊,以后每個(gè)月按5年的做折舊嗎
老師幫忙看下是這樣的嗎
沖掉,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù) 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),
老師,再幫我看看這兩個(gè)
我上面寫了分錄,不做未分配利潤,你這個(gè)做啥,
這幾個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目是同一個(gè)嗎
親,你不是是做折舊嗎,你這個(gè)在建工程不是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面嗎,現(xiàn)在沖是折舊和固定資產(chǎn)