那你們這個(gè)是啥,放棄減免還是啥,還是納稅義務(wù)時(shí)間是之前的,那之前,提供合同相關(guān)納稅義務(wù)時(shí)間是直接單據(jù),發(fā)貨單,等資料,
我公司現(xiàn)在要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率3 但是疫情期間有減免稅率是1 我得開(kāi)稅率3的專(zhuān)票 稅務(wù)局要我出證明,請(qǐng)問(wèn)我這證明該怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)疫情期間小規(guī)模納稅人開(kāi)具了25萬(wàn)的電子發(fā)票,稅率是1%,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表第19欄“本期免稅額”自動(dòng)帶出來(lái)的稅金是3%稅率的,請(qǐng)問(wèn)那1%稅率的稅金該怎么填寫(xiě)?
去年與乙方合同簽訂3%的增值稅稅率,疫情期間小規(guī)模納稅人優(yōu)惠到了1%?,F(xiàn)在乙方拿來(lái)的發(fā)票上稅率1%,由稅率產(chǎn)生的虧損可否讓乙方出證明,放棄2%的貨款?這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還是要求退票重開(kāi)3%稅率的發(fā)票?
你好,去年我公司與客戶(hù)簽訂合同稅率為3%,因?yàn)橐咔槎惵?%,后來(lái)開(kāi)具的專(zhuān)票稅率也是1%,現(xiàn)在對(duì)方要求我們退回多結(jié)算的貨款,我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,我們2022年9月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票稅率是3% 10月份申報(bào)的時(shí)候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)下我怎么填寫(xiě),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,下圖是第二季度開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)
年終獎(jiǎng)是不是只能搞一次呀?年終獎(jiǎng)個(gè)稅扣除公式
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師客戶(hù)甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬,然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款,這個(gè)怎么做賬呢
老師,小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,能把勞務(wù)費(fèi)直接轉(zhuǎn)給老板個(gè)人嗎?
您好老師,咨詢(xún)一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)谝?,按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二,按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這兩種轉(zhuǎn)讓都沒(méi)有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
老師,節(jié)日福利發(fā)現(xiàn)金的,也沒(méi)人簽字的話(huà),這個(gè)賬怎么做呢?
對(duì)于2023年銷(xiāo)售方開(kāi)了發(fā)票也確認(rèn)了收入,在2025年才有銷(xiāo)售退貨,在開(kāi)紅票紅沖2023年票上的金額,這正常嗎,符合稅務(wù)要求嗎
個(gè)體戶(hù),開(kāi)蜂蜜稅率多少?
老師,小企業(yè)現(xiàn)在要注銷(xiāo),注銷(xiāo)前報(bào)表有其他應(yīng)付款法人,可以用實(shí)收資本去償還這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板把公戶(hù)的錢(qián)存定期用什么科目?。?/p>