印花稅的計(jì)稅依據(jù)總結(jié)如下,根據(jù)簽訂的購(gòu)銷合同實(shí)際情況進(jìn)行取舍: 1、如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
一般納稅人購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)怎么算
請(qǐng)問(wèn)電梯公司如果8月份一般納稅人開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計(jì)算購(gòu)銷合同印花稅時(shí)這6個(gè)點(diǎn)的銷售額需要記入計(jì)算購(gòu)銷合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)里面嗎?
購(gòu)銷合同繳納的印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
印花稅 購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)怎么算
購(gòu)銷合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說(shuō)錯(cuò)的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購(gòu)一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬(wàn)元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬(wàn)元,甲公司無(wú)法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額為)萬(wàn)元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購(gòu)買木頭,我們反向開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,之前我們開(kāi)是用他的砍伐證和身份證開(kāi)?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō),這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開(kāi),那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好?,F(xiàn)在我遇到一個(gè)問(wèn)題,我們公司有充電樁去年開(kāi)始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒(méi)有申報(bào)有銷售電的稅,喊我們自查然后申報(bào)。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個(gè)人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問(wèn)題 怎樣把錢合理支出給這個(gè)人
是不是各地方政策都不一樣。
各地方政策都一樣,只是稅管員的做法會(huì)不一樣
我們這邊是進(jìn)8銷7,那就得問(wèn)問(wèn)稅管員現(xiàn)在有沒(méi)有變化了。那不是減半,就放心了,別人說(shuō)印花稅減半,還以為多繳稅了。
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