你好,同學(xué)。 如果你現(xiàn)一公司那么交的稅為 增值稅 700*85%*13%,所得稅為(700*15%-700*85%*13%*12%)*10% 如果你分為兩個小規(guī)模后 增值稅為 700*3%,所得稅為 (700*15%-700*3%*12%)*5%
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元,其會計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,適用增值稅稅率13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)興額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元,其會計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,適用增值稅稅率13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。怎么算?
某投資者本年7月份投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元,其會計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,其適用增值稅稅率為13%,但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個小規(guī)模納稅人企業(yè),各自獨(dú)立為核算單位,則這兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月份投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元,其會計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,其適用增值稅稅率為13%,但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個小規(guī)模納稅人企業(yè),各自獨(dú)立為核算單位,則這兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。求詳解
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)稅銷售額為700萬元,其會計(jì)核算制度比較健全,符合一般納稅人條件,適用增值稅稅率13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)興額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
20號結(jié)賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),這個庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會計(jì)分錄?
!老師,我這個月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?