你好,同學(xué)。 借 銀行存款 30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24000 其他業(yè)務(wù)收入 6000
老師你好,我在一家典當(dāng)行工作 請(qǐng)教您一個(gè)問題 這個(gè)月我單位續(xù)當(dāng)發(fā)生的綜合費(fèi)用是24000,利息是6000 怎么作會(huì)計(jì)分錄 收現(xiàn)金30000
您好!我單位屬于行政機(jī)關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個(gè)人所得稅滯納金0.11,當(dāng)時(shí)走的是借應(yīng)交個(gè)人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應(yīng)支付的個(gè)人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請(qǐng)問政府會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄?用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)?
1、采購(gòu)部下了1000套物料,本來的單價(jià)是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對(duì)帳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),所以財(cái)務(wù)對(duì)上個(gè)月做了結(jié)帳,月末要要付款時(shí)財(cái)務(wù)查賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),作為財(cái)務(wù)您會(huì)怎么處理這個(gè)問題(未稅的情況下),并且已經(jīng)物料用到生產(chǎn)上了.(請(qǐng)用手工做會(huì)計(jì)分錄)2、月初的時(shí)候扎帳前你都會(huì)做什么什么工作!。3.一個(gè)公司的生產(chǎn)成本都怎么核算?4作為公司會(huì)計(jì),您一個(gè)月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個(gè)工作內(nèi)容要說一下大約的完成的時(shí)間5一個(gè)公司在什么環(huán)節(jié)/部門比較容易出現(xiàn)問題,請(qǐng)描述問題所在,如何去防范問題的發(fā)生,6你會(huì)看財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?如何分析財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問我公司有微業(yè)貸,21年的還息分錄是直接入了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用了,當(dāng)時(shí)是憑我們的一般戶銀行打出去的款直接作為原始憑證的,現(xiàn)在我們讓銀行那邊開票了,但是開票的金額是21年支出的利息和21年1月支出的利息合計(jì)的。那這個(gè)發(fā)票我是要怎么處理呢?另外還需不需要調(diào)整分錄?
老師,您好,我們公司是非營(yíng)利組織商會(huì),前期按民政局要求需要設(shè)立臨時(shí)銀行存款賬戶,需要有4家發(fā)起單位各存1萬元,我司收到了這筆款,對(duì)方注明的是驗(yàn)資費(fèi),實(shí)際這四家單位不是我們的股東, 這四筆款當(dāng)時(shí)大家協(xié)議是不會(huì)退的, 但可轉(zhuǎn)作為會(huì)費(fèi),請(qǐng)問我們前期收到的驗(yàn)資款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理好呢,放其他應(yīng)付款嗎,后續(xù)轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)就確認(rèn)收入嗎
不交個(gè)稅,可以不用申報(bào)吧
企業(yè)買了茶葉招待,如何進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
@董孝彬老師,請(qǐng)問在線嗎
請(qǐng)問,我是一個(gè)一般納稅人,新能源汽車充電站公司,平時(shí)的銷售業(yè)務(wù)實(shí)際情況是,收入先到第三方賬戶,其中開普票會(huì)開給不同的公司,我公司收款需要從第三方平臺(tái)提現(xiàn),第三方公司會(huì)轉(zhuǎn)到我公司賬戶,銷售分錄應(yīng)該怎么做?
買別家公司的二手機(jī)器雙方需怎樣的稅務(wù)鏈。稅率多少
當(dāng)月購(gòu)買的青年雞產(chǎn)雞蛋的。是當(dāng)月計(jì)提還是下月計(jì)提?計(jì)提分錄怎么寫?
金融資產(chǎn)債權(quán)投資減值攤余成本怎么計(jì)算?
社保年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)。
老師你好 我們公司的支付寶凍結(jié)了 需要提供這些憑證,老師,您感覺哪種憑證相對(duì)來說最好搞呢?
社保年報(bào)在客戶端怎么做,什么時(shí)候做。