你好,契稅計入成本,其余的計入管理費(fèi)用稅金核算
我公司購買了土地及土地已建廠房宿舍等1000萬,但是對方讓我公司承擔(dān)了轉(zhuǎn)讓過程中的所有稅金(契稅、印花稅、及他公司應(yīng)交的土地增值稅及附加、印花稅),我想問怎么做賬務(wù)處理
某房地產(chǎn)開發(fā)公司于2016年6月受讓一宗土地使用權(quán),依據(jù)受讓合同支付轉(zhuǎn)讓方不含增值稅的地價款8 000萬元,當(dāng)月辦妥土地使用證并繳納了契稅。自2016年7月起至2017年6月末,該房地產(chǎn)開發(fā)公司使用受讓土地60%的面積(其余40%尚未使用)開發(fā)建造一棟寫字樓并全部銷售,依據(jù)銷售合同共計取得銷售收入(不含增值稅)18 000萬元。在開發(fā)過程中,根據(jù)建筑承包合同支付給建筑公司的勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)共計6 200萬元,開發(fā)銷售期間發(fā)生管理費(fèi)用700萬元、銷售費(fèi)用400萬元、利息費(fèi)用500萬元(只有70%能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明)。 (說明:契稅稅率為3%;購銷合同適用的印花稅稅率為0.3‰;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)適用的印花稅稅率為0.5‰。其他開發(fā)費(fèi)用扣除比例為4%。不考慮其他稅費(fèi)的影響。) 計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時可扣除的開發(fā)費(fèi)用。
2.藍(lán)湖房地產(chǎn)開發(fā)公司2019年開發(fā)的一個房地產(chǎn)開發(fā)項目已經(jīng)竣工結(jié)算,此項目已繳納土地出讓金1000萬元,建成2萬平米的寫字樓,以8,000元/M2價格全部出售,獲得寫字樓銷售收入為16000萬元,開發(fā)土地、新建房及配套設(shè)施的成本為3500萬元,不能按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項目計算分?jǐn)偫⒅С?,賬面房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用為550萬元。已經(jīng)繳納增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、印花稅350萬元。(其他資料:甲公司所在的省規(guī)定按照《土地增值稅暫行條例》規(guī)定的高限計算扣除房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用。)請問甲房地產(chǎn)開發(fā)公司如何繳納土地增值稅(寫出計算過程和結(jié)果)?
公司購買甲糧油公司資產(chǎn),房產(chǎn),土地,機(jī)器設(shè)備,賣方和買方要交哪些稅,合同中約定辦理過程中所涉及的買賣雙方需承擔(dān)的稅、費(fèi)和所需補(bǔ)交的相關(guān)稅、費(fèi)(包括但不限于所得稅,增值稅、土地增值稅、契稅、過戶手續(xù)費(fèi)、印花稅丶權(quán)證費(fèi),水利基金費(fèi)、出讓金以及房產(chǎn)及土地交易中規(guī)定繳納的各種費(fèi)用)均由乙方承擔(dān)。有可能存在的物業(yè)費(fèi),水電等欠費(fèi)以及水電,煤氣,有線電視等戶名變更手續(xù),由乙方自行辦理,相關(guān)費(fèi)用)均由乙方承擔(dān),甲方為乙方開具發(fā)票交納的稅款由乙方承擔(dān)。乙方在競買前應(yīng)向所涉稅務(wù)局部門確認(rèn)成交后應(yīng)繳納的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。這一段對嗎?
公司購買甲糧油公司資產(chǎn),房產(chǎn),土地,機(jī)器設(shè)備,賣方和買方要交哪些稅,合同中約定辦理過程中所涉及的買賣雙方需承擔(dān)的稅、費(fèi)和所需補(bǔ)交的相關(guān)稅、費(fèi)(包括但不限于所得稅,增值稅、土地增值稅、契稅、過戶手續(xù)費(fèi)、印花稅丶權(quán)證費(fèi),水利基金費(fèi)、出讓金以及房產(chǎn)及土地交易中規(guī)定繳納的各種費(fèi)用)均由乙方承擔(dān)。有可能存在的物業(yè)費(fèi),水電等欠費(fèi)以及水電,煤氣,有線電視等戶名變更手續(xù),由乙方自行辦理,相關(guān)費(fèi)用)均由乙方承擔(dān),甲方為乙方開具發(fā)票交納的稅款由乙方承擔(dān)。乙方在競買前應(yīng)向所涉稅務(wù)局部門確認(rèn)成交后應(yīng)繳納的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。這一段對嗎?
老師請教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項
老師,我們公司車間買了臺洗地機(jī),買了一臺冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個模塊查詢企業(yè)所得稅申報了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
那稅費(fèi)部分,對方需要開票給我公司嗎?
需要開具發(fā)票才可以的這個
1、企業(yè)取得房屋、土地使用權(quán)后,計算應(yīng)交契稅時: 借:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交契稅 貸:管理費(fèi)用- -稅費(fèi) 2、企業(yè)繳納稅金時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交契稅 借:管理費(fèi)用- -稅費(fèi) 貸:銀行存款 你說的計入成本,分錄是這么做嗎?
是的。你的分錄是正確的
老師,我還想問一下,政府因為我公司屬于高新產(chǎn)業(yè),我們買地后,政府補(bǔ)助了200萬,我這要怎么賬務(wù)處理
這個記入營業(yè)外收入就可以的