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老師您好,去年底做了一筆費用入賬沒有暫估,今年1月份才收到費用發(fā)票怎么辦?還用調(diào)賬嗎

2020-03-09 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-09 15:31

您好,今年將去年做的費用做反分錄沖抵。同時按正常分錄確認收到開票的費用。不需用“以前年度損益調(diào)整”科目。謝謝

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您好,今年將去年做的費用做反分錄沖抵。同時按正常分錄確認收到開票的費用。不需用“以前年度損益調(diào)整”科目。謝謝
2020-03-09
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對應(yīng)的科目,如應(yīng)付賬款等
2022-06-02
實際沒有業(yè)務(wù)是嗎?借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤
2023-09-26
您好,賬務(wù)上不用處理了,匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-04-14
你好,之前是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
2022-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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