如果在建工程是用于經(jīng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的話,增值稅可以抵扣,所有不需做處理。 如果在建工程不是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,比如是屬于宿舍,則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借:在建工程 貸:原材料(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (在建工程用于福利時(shí)) 另,如果是領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品時(shí) 借:在建工程 貸:庫存商品(成本價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅 (在建工程用于福利時(shí))
老師,想問一下,在建工程領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品和外購原材料,增值稅分別怎么處理呢?做分錄的話
請(qǐng)問老師,想問一下,在建工程領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品和外購原材料,增值稅分別怎么處理呢?做分錄的話
老師,你好,我想請(qǐng)問一下外購的原材料,用于在建工程(自用辦公樓),那么外購材料的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呢
老師你好,在全面營(yíng)改增以后,請(qǐng)問將外購和自產(chǎn)的庫存商品、原材料用于動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),增值稅分別怎么處理。
領(lǐng)用原材料一批用于在建工程,材料實(shí)際成本為60000,購入時(shí)承擔(dān)的增值稅額為7 800元。會(huì)計(jì)分錄怎么做。
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?