你好,同學(xué),分錄是正確的。
老師?老師我們?cè)诰〇|買的飲水機(jī)開(kāi)的專票,分錄這樣做對(duì)嗎: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師好,我們是一般納稅人收到一張3%的專票,買的辦公用品,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款對(duì)不
我買的辦公用的出庫(kù)單,對(duì)方開(kāi)的專票,我記入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,貸銀行存款
我們買的配件,對(duì)方開(kāi)的普票,我分錄也要做應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,借周轉(zhuǎn)材料,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,這樣嗎
老師,稅控設(shè)備我280元入賬,本應(yīng)是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?
請(qǐng)問(wèn):我一個(gè)月工資4800,除了公休4天,又請(qǐng)假了7天,這個(gè)月我應(yīng)該拿到多少錢的工資?
法人轉(zhuǎn)賬入資實(shí)收資本,沒(méi)有備注投資款,打進(jìn)去的錢算借款還是實(shí)收資本
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個(gè)稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個(gè)稅不一致怎么回事,有沒(méi)有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈額,為什么要加籌資活動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師好 這個(gè)科目匯總表我不清楚是要寫(xiě)哪些科目上去 是全部寫(xiě)上去嗎 還有我不知道那些要寫(xiě) 哪些不用寫(xiě) 請(qǐng)老師幫忙解答一下謝謝
公司的老板也是歌手,在美容室開(kāi)的"生活服務(wù)服務(wù)費(fèi)"發(fā)票2萬(wàn),要怎么入賬
老師申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅是補(bǔ)差額的錢是正數(shù),預(yù)繳稅款是負(fù)數(shù),附加稅也都是負(fù)數(shù), 報(bào)表是小規(guī)模納稅人的
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),資金數(shù)額填什么?
法人的投資款沒(méi)有備注,算實(shí)收資本嗎
老師,您好,我想向您咨詢一下,我有一個(gè)一般納稅人的小微公司,它的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng),在做賬的時(shí)候,是不是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?用金蝶賬無(wú)憂進(jìn)行結(jié)賬的時(shí)候,可以直接點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能嗎?