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老師,稅控設備我280元入賬,本應是:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:管理費用-辦公費。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?

2023-03-31 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-31 15:41

你師傅教你那個不對,上面寫那個分錄對。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 15:42

這個是全額抵了增值稅 不是交了稅款哪來的銀行存款

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快賬用戶2511 追問 2023-03-31 15:43

她應該是把中間的管理費用一借一貸給省略了,我就看不懂了

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快賬用戶2511 追問 2023-03-31 15:47

老師,收到的做水泥地的發(fā)票,我?guī)煾抵苯泳妥龉潭ㄙY產了,這樣應該也是不對的吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 15:51

您說一下水泥地具體的情況,那比如說一個大的場地地面也可以計入固定資產。就類似于道路一樣。

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快賬用戶2511 追問 2023-03-31 15:53

老師是一塊場地的,我的意思是發(fā)票收到不用轉換一下嗎?就直接計入固定資產。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 15:58

如果需要施工建設,你就通過在建工程核算,然后完工后轉到固定資產。

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快賬用戶2511 追問 2023-03-31 15:59

一次性就做好了的

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:05

那您就直接計入固定資產就可以了。

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你師傅教你那個不對,上面寫那個分錄對。
2023-03-31
1、實際支付的金額ou 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為增值稅一般納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款); 貸:管理費用
2020-05-21
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅80;貸:管理費用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2021-07-13
同學,你好 這個就結轉到應交稅費-未交增值稅
2023-12-04
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