你可以現(xiàn)在補(bǔ)入帳的
您好,我想問一下,我去年11月有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是忘記入賬了,也報(bào)稅了,有什么辦法解決嗎?
老師您好,我想咨詢一下,我們收到客戶一張發(fā)票,賬務(wù)上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是剛剛勾選的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方開票時(shí)稅號(hào)錯(cuò)了,現(xiàn)在補(bǔ)開也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進(jìn)項(xiàng)扣除以外,還有什么辦法嗎?
老師您好,我想問下,11月開出了發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商12月才給我們開,11月要交很多增值稅,有什么辦法能解決一下?
想咨詢下老師,我在整理憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)去年2季度有一張發(fā)票忘記作廢,但是也沒有計(jì)入當(dāng)月收入中!去年的年報(bào)也已經(jīng)申報(bào)繳稅了,目前就是去年的申報(bào)銷售數(shù)據(jù)小于實(shí)際銷售數(shù)據(jù),想問下,現(xiàn)在怎么能更正??
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個(gè)問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時(shí)候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請(qǐng)問,2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
開給個(gè)人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請(qǐng)問香港公司消費(fèi),他們不開票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個(gè)單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營業(yè)外支出嗎
利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)申報(bào)的金額應(yīng)該一致吧?
老師,請(qǐng)教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開利息發(fā)票,月利息大概有4萬,開票是要交增值稅和個(gè)稅嗎?個(gè)人不能免增值稅嗎?
老師:購買水果到供應(yīng)商這個(gè)報(bào)銷款是記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師進(jìn)出口退稅是怎么樣的喲?
銷售電話線路應(yīng)該開什么大類的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù))