同學(xué),這個(gè)不影響你正常交稅如還是在30萬(wàn)以內(nèi),就不用交稅了,如果超了,就是全額納稅,
您好,老師。請(qǐng)教一個(gè)問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點(diǎn)的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對(duì)做增值稅季度申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報(bào)該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點(diǎn)的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
你好老師,我問你一下,我們不是那個(gè)酒店小規(guī)模嗎?然后現(xiàn)在原來(lái)一直開的是3%的稅率,現(xiàn)在從3月1號(hào)開始改成1%的稅率了。那我這第一季度是怎么報(bào)稅呀?這個(gè)增值稅怎么報(bào)呀?
老師,小規(guī)模報(bào)收入報(bào)超了,與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來(lái),現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅時(shí)本年累計(jì)這個(gè)數(shù)還是顯示沒降以前的,這個(gè)怎么辦呢?她直接改的1季度的增值稅申報(bào)表老師,二季度也要改,改哪里呀?本年累計(jì)那里嗎?
你好 老師 問下 就是小規(guī)模企業(yè) 7月份開了一張稅率1%的發(fā)票 現(xiàn)在申報(bào)增值稅跳出來(lái)這個(gè)提示? 那17 18欄還是填按 3%的數(shù)據(jù)嗎?
你好,想問一下,公司是小規(guī)模納稅人,稅率一直是1%,但是一月份開票有兩張開成了3%的稅率,現(xiàn)在季度申報(bào),要多交3000的稅,請(qǐng)問這種情況 還有什么補(bǔ)救辦法嗎??
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?