你好,增值稅最新的就是3-5月份稅率為1%。如果提供技術(shù)服務(wù),500萬(wàn)以內(nèi)免所得稅
老師,我想咨詢一下小規(guī)模納稅人,主營(yíng)軟件開發(fā),現(xiàn)在是提供軟件技術(shù)服務(wù),增值稅和企業(yè)所得稅相關(guān)優(yōu)惠政策
老師您好,我們是軟件開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在正處于研究階段,9月份軟件可以上線了,上線以后就有收入了。請(qǐng)問我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅試用的優(yōu)惠政策是什么呢?需要提前去稅務(wù)局備案嗎?
我們是一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和一家一般納稅公司簽了一個(gè)軟件技術(shù)咨詢服務(wù)的合同,對(duì)方是一家軟件公司,我司給他們提供技術(shù)指導(dǎo)和解決相關(guān)軟件上的疑問,對(duì)方要求我們開具發(fā)票,我想問下,我們開票時(shí),一般開什么大類,具體開什么明細(xì)?
老師您好,我想問一下,所得稅的兩免三減半政策現(xiàn)在還可以用吧,只要是新辦的高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè),在開始盈利的年度就可以享受這個(gè)優(yōu)惠政策吧
軟件所有權(quán)轉(zhuǎn)讓是13%,使用權(quán)是6%。納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)適用免稅政策,的前提是轉(zhuǎn)讓軟件所有權(quán)。一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品適用即征即退政策,的前提是轉(zhuǎn)讓軟件的使用權(quán)。 對(duì)嘛?
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?