你好,是稅盤自動(dòng)出的小數(shù)差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 0.75 借:管理費(fèi)用 負(fù)0.75 沖減管理費(fèi)就可以。
老師 我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)該是0列示 可以出現(xiàn)了一個(gè)0.75元,我看了各個(gè)賬戶都是平的呢 這是怎么回事 有一個(gè)未交增值稅余額有個(gè)0.75 怎么處理呢
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,原因是負(fù)債和所有者權(quán)益多了7172.39(這個(gè)數(shù)字是應(yīng)交增值稅的貸方余額)我應(yīng)該怎么解決呢
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當(dāng)時(shí)沒有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅這個(gè)科目,這個(gè)月我計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅3175.74,科目余額表里有這個(gè)數(shù)據(jù),也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)的總額了,但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄取數(shù)并未取這一個(gè)科目的數(shù)值,導(dǎo)致負(fù)債表不平衡,負(fù)債類少3715.14 問怎么處理?
老師你好,我現(xiàn)在不欠稅務(wù)局一分錢,該交的稅都交了,但是我的資產(chǎn)負(fù)債表還有余額,我看了明細(xì)賬在“應(yīng)交增值稅”貸方也有余額,我現(xiàn)在怎么做才能做平呢?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,想問下中國(guó)工商企業(yè)銀行的這個(gè)撤銷預(yù)約撤銷成功是付款成功沒呢?
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)有余額 重新建賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師 本單位是增值稅一般納稅人 2025年3月銷項(xiàng)稅47907元整 2025年3月進(jìn)項(xiàng)稅53985.17元整 月底了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么寫?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
成本核算中,毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)占比的算法, 是按含稅合同價(jià)及含稅成本價(jià)?還是按不含稅合同價(jià)及不含稅成本價(jià)? 含稅:比如合同價(jià)113萬,成本56萬。含稅及不含稅算出來毛利率不一樣,以哪個(gè)為準(zhǔn)? (一般納稅人)
老師, 2024年度預(yù)提費(fèi)用現(xiàn)在沒回票,是不是匯算清繳納稅調(diào)增?
工資預(yù)提比實(shí)際發(fā)放少了,匯算清繳怎么填
知道主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,怎么求稅額?一般納稅人
老師,我想問下,我們企業(yè)現(xiàn)在想添加去年的研發(fā)支出,想問下這個(gè)國(guó)稅從哪里進(jìn)去
供應(yīng)商開材料發(fā)票單位是立方米,我們開給客戶的發(fā)票也是按立方米為單位的,但是我們收貨按噸磅秤的,出庫(kù)也是按噸磅秤,那我可以按噸出入庫(kù)做賬嗎?拉材料的車磅好重量卸貨會(huì)告知我們噸數(shù)的。
好的 謝謝老師 因?yàn)槲抑皼]有經(jīng)驗(yàn)賬是亂的,現(xiàn)在在對(duì)賬,銀行的已經(jīng)交的稅款是20252.93 除了增值稅其他稅都是對(duì)的,就增值稅差額一千多 怎么辦呢
你好,您是不是有交過一筆稅,然后沒有記賬呢