同學(xué)你好 你的應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師,請(qǐng)教一問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡,但是資產(chǎn)和科目余額表的資產(chǎn)能對(duì)上,負(fù)債和所有者權(quán)益也和科目余額表能對(duì)上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異一般是什么原因。我該怎么做
我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,其他流動(dòng)資產(chǎn)上面有數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是借方余額,形成原因是留抵稅額。我不知道要怎么轉(zhuǎn)平這個(gè)數(shù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)平這個(gè)數(shù)。
你好老師,我結(jié)賬時(shí)試算平衡資產(chǎn)負(fù)債表,一直不平行,是怎么回事?資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債和所有者權(quán)益一直少,這樣應(yīng)該怎么解決?
老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),但是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤(rùn),這怎么解決呢
老師好,工商年報(bào)中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準(zhǔn) 填寫哪一個(gè)
老師,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個(gè)需要發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票,在做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項(xiàng)扣除嗎
老師 這題不會(huì)!麻煩講解一下
老宣傳費(fèi)用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務(wù)所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤(rùn)總額未分配利潤(rùn),貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個(gè)稅。還需要進(jìn)行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過(guò)戶給個(gè)人,當(dāng)時(shí)買的就是二手車沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,現(xiàn)在對(duì)方也不要發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對(duì)方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
已經(jīng)計(jì)提8月的未交增值稅
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師 這是什么意思呢?沒(méi)明白
同學(xué)你好 就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅