你好,同時(shí),是的,賬存調(diào)整為和實(shí)際一樣的
老師,做資產(chǎn)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)盤點(diǎn)不通過,設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)的意思是把帳面數(shù)調(diào)來和實(shí)有數(shù)一樣嗎?
這樣的老師,做資產(chǎn)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)盤點(diǎn)不通過,設(shè)置實(shí)有數(shù)為賬面數(shù)的意思是把帳面數(shù)調(diào)來和實(shí)有數(shù)一樣嗎
老師,請(qǐng)問帳套里應(yīng)付賬款和預(yù)付進(jìn)行了調(diào)整,結(jié)果按照上期資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)拉下來為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么填列報(bào)表呢?實(shí)際帳套因?yàn)樯夏陻?shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)不是負(fù)數(shù)
老師,為什么我在做報(bào)稅實(shí)操的時(shí)候上面資料有很多錯(cuò)誤的地方啊,這個(gè)是實(shí)操里面自動(dòng)得出的數(shù)不對(duì),也改不了,這是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)也不對(duì)
老師你好,沒做過現(xiàn)金盤點(diǎn)表,然后想問一下,我現(xiàn)在這個(gè)表上的數(shù)據(jù)有什么不對(duì)的嗎,再就是下面那一塊 追溯至報(bào)表帳面結(jié)存額 看不太明白是什么意思
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
可帳面上有累計(jì)折舊,實(shí)有沒有這是怎么回事
盤點(diǎn)結(jié)果是無盈虧
賬面有累計(jì)折舊?什么意思? 你差額是哪里存在的
你看是這樣的。我也不知道這是什么意思
你現(xiàn)在固定資產(chǎn)盤點(diǎn),首先是數(shù)量是否少了多了 而不是直接看你的賬面價(jià)值
無盈虧。可是盤點(diǎn)通不過,不知道怎么了
你是什么盤點(diǎn)通不過?系統(tǒng)?
是的,資產(chǎn)系統(tǒng)
不通過,提示什么?
老師,現(xiàn)在審核已通過了。填資產(chǎn)負(fù)債表是凈資產(chǎn)填列什么呢?用資產(chǎn)直接減去負(fù)債嗎?
凈資產(chǎn)就是你的資產(chǎn)-負(fù)債部分。