您好 可能多計(jì)提了 或者計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備收回了 然后把計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
老師,當(dāng)期轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,怎么理解?謝謝
請(qǐng)問:期末轉(zhuǎn)回壞賬的帳務(wù)處理是不是 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失
轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備3萬元 分錄:借壞賬準(zhǔn)備 3萬元 貸: 信用減值損失——計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 3萬元怎么理解,為何要這樣寫分錄
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失要做后期的處理嗎 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備:借壞賬準(zhǔn)備貸信用減值損失 和發(fā)生壞賬:借壞準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 這兩個(gè)有點(diǎn)搞起來!轉(zhuǎn)回是什么意思?
公司的體檢費(fèi),對(duì)方開具的發(fā)票,發(fā)票有什么開具要求嗎
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對(duì)方不開票行嗎?
請(qǐng)問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請(qǐng)問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?