您好 請問您單位增值稅稅率多少?符合小微企業(yè)標準么 購進的時候要發(fā)票了么
我們廠從礦上進煤,按430不含稅進的,但是礦上含稅價賣500,然后現(xiàn)在別人想從我們廠買貨,我們算上成本有10的運費和10塊的加工費,還有10塊的好處費,按含稅價賣給他多少錢合適
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
)受托為甲企業(yè)加工紅酒4噸,甲企業(yè)提供的材料成本9萬元,酒廠開具增值稅專用發(fā)票,取得加工費0.5萬元丶增值稅0.07萬元(5)生產(chǎn)車間領用煤炭600噸,職工食堂及浴室領用外購煤炭10噸,購進時每噸不含稅價格400元(6)經(jīng)批準進口一臺小轎車自用,成交價格為境外離岸價格(FOB)26萬美元,境外運費及保險費共計0.4萬美元(7)月初庫存外購已稅酒精3噸,每噸不含增值稅單價3600元,月末庫存外購已稅酒精4噸·丟失上月從一般納稅人購進的煤炭,賬面成本2萬元。有關票據(jù)均在當月通過稅務機關的認證并抵扣,小轎車關稅稅率50%·消費稅稅率9%,匯率1美元=68人民幣元·糧食白酒和薯類白酒的比例消費稅率為20%,其他酒類產(chǎn)品的消費稅率為10%,酒精的消費稅稅率是5%,其他酒類產(chǎn)品的成本利潤率為5%,設備的成本利潤率為10%)請根據(jù)上逮資料,按照下列順序回答問題:(單位為萬元,保留小數(shù)點后兩位)(1)計算酒廠本月應納增值稅額。(不包括進口環(huán)節(jié)應納增值稅)(2)計算酒廠本月應納消費稅額。(不包括進口環(huán)節(jié)應納消費稅)(3)計算酒廠應代收代繳消費稅額(4)進口小轎車應各稅金
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風險小一些
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進項不足的問題,就是銷項收入高,進項少,進項少原因材料成本低,進項票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負高 我向老板提出了這個問題,老板就說買票或讓供應商將價格開高,我說不管怎么樣方式都有風險 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進項票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個價格也是我們這邊報價過去的,客戶按我們報過去的價格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費用,各種稅費,這個應該怎么倒推算才是合理的
請問老師,我們內(nèi)部單位的往來只用應付賬款這個會計科目來核算。那我怎么才能知道對方是欠我錢,還是欠我票?
1.老師,現(xiàn)在聘用的臨時工也得交社保嗎? 2.勞務公司聘用的臨時人員。用交社保嗎?
邀請比選單位存在關聯(lián)關系,被審計單位保潔服務分包項目,邀請供應商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司,最終京北園雅保公司以831,540.00元中標,美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵,衛(wèi)峰兵曾擔任京北園雅公司的股東及高管。上述事實不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關于規(guī)范采購及供應商名錄管理工作的通知 十、堅決杜絕首開與城運兩級集團對公司進行審計中披露的關于采購方面的問題再次發(fā)生,主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面:1.入圍單位為關聯(lián)方,存在圍標嫌疑。老師,這種被審計單位怎么整改?
老師公司名下沒有車,,那加油費的票可以z作為銷售費用嗎,,這個是真實的,我們是谷物加工公司,,叉車都有不少的油費票,,但是我看固定資產(chǎn)里沒有叉車
公司買了廚房設備4470是計入費用,還是福利費
老師,立體車庫產(chǎn)權不是我公司,但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年,現(xiàn)在要怎么修改賬啊,分錄有嗎
老師,員工墊付購買的辦公費,餐飲費,可以對公給員工支付嗎
銀行打款錯誤賬戶名稱不符,被退回,之前這筆款未做賬,又重新付款,我應該做幾筆賬,按照是否可以只做最后付款成功的那筆
本年度確認上年度收入,補交稅款,做無票收入如何賬務處理
現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
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符合小微企業(yè)標準么 購進的時候要發(fā)票了么