18年期末%2B本年增加-本年減少=期末余額,你這么算之后輸入到2020年期初中
18年期末數(shù)據(jù)沒有錄進(jìn)19年期初,現(xiàn)在20年結(jié)賬了該怎么辦呀?
公司現(xiàn)在才開始建賬,建賬開始日期從18年7月份開始,18年有幾張?jiān)紗螕?jù)沒有,所以沒法做期末結(jié)轉(zhuǎn)。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的,這樣可以從19年開始做期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這樣的數(shù)據(jù)會(huì)影響19年數(shù)據(jù)嗎?
18年的期末管理費(fèi)用科目未結(jié)賬轉(zhuǎn),19年的時(shí)候期末管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在需19年科目余額表上期初期末都為0,那么19年期初管理費(fèi)用(18年的期末)調(diào)為0之后,借貸方需要怎么調(diào)整呢
老師,我想問一下,19的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)期末數(shù)和19年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)期末數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在就導(dǎo)致我按照了前期季報(bào)數(shù)據(jù)入賬,今年報(bào)20年的年報(bào),期初數(shù)就不一致,請問怎么解決??
我們20年的賬,去年稅務(wù)局查賬,重新做了,現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不,老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒,
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請問會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
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