12月你先把所得稅交上,然后帶二零年,把所得稅減去。
今年12月份我開了普通發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月沒有正數(shù)發(fā)票,稅務(wù)不給按負(fù)數(shù)申報(bào),要求在下一年度開具正數(shù)發(fā)票后,沖抵負(fù)數(shù)發(fā)票,那么負(fù)數(shù)發(fā)票上的收入,在今年要交所得稅嗎?
你好老師,有一家小規(guī)模納稅人,今年1月開具負(fù)數(shù)發(fā)票5萬,是不是今年第一季度不交增值稅的話最多可以開具35萬的正數(shù)發(fā)票,即紅沖的5萬是可以抵銷正數(shù)發(fā)票金額的對(duì)吧
上月發(fā)票因?yàn)槎愄?hào)的問題這個(gè)月要全部重新開,這個(gè)月要紅沖,開負(fù)數(shù)發(fā)票跟重開新的發(fā)票這個(gè)時(shí)間次序有沒有要求,因?yàn)槲野l(fā)票數(shù)量有限,這個(gè)月沒有抄報(bào)稅不能申領(lǐng)發(fā)票,我可以先按正確的發(fā)票開了,然后等報(bào)完稅在申領(lǐng)發(fā)票在開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師,你好,購(gòu)貨方要求本月開具紅字信息表與負(fù)數(shù)發(fā)票,上月購(gòu)貨方發(fā)票已抵扣,本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票與正數(shù)發(fā)票金額一致,下月初報(bào)稅在電子稅務(wù)局需要在報(bào)表上填寫嗎
請(qǐng)問老師,本月開了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請(qǐng)問雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開重復(fù)發(fā)票12萬,結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請(qǐng)問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實(shí)際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類房屋價(jià)格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)