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今年12月份我開了普通發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月沒有正數(shù)發(fā)票,稅務(wù)不給按負(fù)數(shù)申報(bào),要求在下一年度開具正數(shù)發(fā)票后,沖抵負(fù)數(shù)發(fā)票,那么負(fù)數(shù)發(fā)票上的收入,在今年要交所得稅嗎?

2020-01-14 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-14 14:38

12月你先把所得稅交上,然后帶二零年,把所得稅減去。

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12月你先把所得稅交上,然后帶二零年,把所得稅減去。
2020-01-14
現(xiàn)在只能補(bǔ)做在12月的賬務(wù)處理中了。
2021-01-07
你好,同學(xué),原來沖紅收入、銷項(xiàng)稅
2020-11-10
你好!發(fā)現(xiàn)商品名稱錯(cuò)誤需要沖紅重開的情況下,供應(yīng)商會(huì)給你一張負(fù)數(shù)的沖紅發(fā)票和一張正確信息的正數(shù)發(fā)票。你可以在本月賬務(wù)處理中,使用這一正一負(fù)的發(fā)票進(jìn)行沖調(diào),確保賬目準(zhǔn)確。不需要替換之前的憑證,只需在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間處理這兩張新發(fā)票即可。
2024-11-13
你好,這個(gè)次序沒有要求,你在一個(gè)月內(nèi)開具就是的
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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