先出利潤表,再編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師你好,想咨詢下,12月的資產(chǎn)負(fù)債表,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證,再過賬出資產(chǎn)負(fù)債表?還是先出12月的資產(chǎn)負(fù)債表后,再去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制本年利潤的會計分錄,再年末結(jié)賬呢?
老師,想咨詢下,12月的資產(chǎn)負(fù)債表,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證,再過賬出資產(chǎn)負(fù)債表?還是先出12月的資產(chǎn)負(fù)債表后,再去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制本年利潤的會計分錄,再年末結(jié)賬呢?
老師你好,我想咨詢下,12月的資產(chǎn)負(fù)債表,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證,再過賬出資產(chǎn)負(fù)債表?還是先出12月的資產(chǎn)負(fù)債表后,再去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制本年利潤的會計分錄,再年末結(jié)賬呢?
老師年末結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤,和不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,12月份的資產(chǎn)負(fù)債表有變化嗎
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里后,是不是就可以編制利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表了
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應(yīng)交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理