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老師,想咨詢下,12月的資產(chǎn)負(fù)債表,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證,再過賬出資產(chǎn)負(fù)債表?還是先出12月的資產(chǎn)負(fù)債表后,再去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制本年利潤的會計分錄,再年末結(jié)賬呢?

2020-01-13 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-13 19:18

先出利潤表,再編制資產(chǎn)負(fù)債表

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先出利潤表,再編制資產(chǎn)負(fù)債表
2020-01-13
你好,可以直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,再出報表
2020-01-13
是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證,再過賬出資產(chǎn)負(fù)債表
2020-01-13
你好 報表的話 先利潤表 再資產(chǎn)負(fù)債表 年末本年利潤轉(zhuǎn)利潤總額的記賬憑證分錄怎么做 借:本年利潤(本年利潤年末是貸方余額) 貸:利潤分配-未分配利潤 或是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤(本年利潤年末是借方余額)
2021-06-19
您好,先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,然后提取盈余公積。
2025-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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