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老師,像這種分錄:。 借:應付職工薪酬-福利費. 貸:現(xiàn)金. 是不是錯誤的,比如職工食堂費用我們出得,不能這樣做嗎。這個是有問題的分錄嘛?

2020-01-13 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-13 14:32

這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等

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快賬用戶2889 追問 2020-01-13 14:36

我看見她們以前有這種賬,會導致資產(chǎn)負債表中的職工薪酬加大嗎?

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快賬用戶2889 追問 2020-01-13 14:40

她們沒有在計提進入管理費

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齊紅老師 解答 2020-01-13 14:42

計入成本費用,按照收益部門幾管理費用或者成本科目準則規(guī)定是這樣做的,

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這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
2020-01-13
可以的,可以這么做的
2023-09-26
你好 是不可以的 一定要通過應付職工薪酬——福利費這個科目核算 因為企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分才能準予扣除。 需要通過這個科目去歸集企業(yè)到底發(fā)生了多少福利費
2021-06-05
借銀行存款, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負數(shù)
2023-08-31
借管理費用進項 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-21
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