這是支付的分錄 ,不完整 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等
老師,像這種分錄:。 借:應付職工薪酬-福利費. 貸:現(xiàn)金. 是不是錯誤的,比如職工食堂費用我們出得,不能這樣做嗎。這個是有問題的分錄嘛?
老師,食堂維修費用收到專票會計分錄 是不是 借:應付職工薪酬-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 同時:借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 是這樣做嗎
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領導請員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費用福利費貸現(xiàn)金
老師醫(yī)院食堂免費吃,食堂單獨做賬1、食堂購買的餐具:借醫(yī)療支出福利費,貸應付職工薪酬再,借應付職工薪酬貸現(xiàn)金2、那食堂購買的米面菜直接就一個分錄借醫(yī)療支出福利費貸現(xiàn)金是吧謝謝老師
老師,請問我們食堂支出分錄是:借應付職工薪酬—福利費,貸銀行存款,借管理費用—福利費, 幸福職工薪酬,如果我們收到員工交來的伙食費,我沖銷福利費,是借方負數(shù),還是貸方
想考個注會,都36了,可以么,是不是很難很難,計算很大很大
公司想要法人股東減資,賬面顯示利潤有400萬,法人股東占比80%,撤資需要分配利潤嗎?如果需要分配的話,法人股東和自然人股東都需要繳納多少的所得稅?
收到員工個人看病的發(fā)票,有員工的身份證號,金額也就600多,可以入賬么
老師你好,我們是建筑公司,對方給我們開百葉窗的專票,備注需要寫什么嗎
您好老師,我用庫存現(xiàn)金能沖其他應付款?謝謝老師
裝修公司,公司支付給工廠一筆機械使用費1500元,工廠只支付700元,這個怎么做分錄
老師問下 匯算清繳里的總收入 和營業(yè)收入 分別是指什么數(shù)據(jù)?
家里有一個小孩,個稅扣除標準是2000每個月? 那如果是2個小孩,扣除標準是4000每個月?
考試時,問債券的資本成本,一般模式,和貼現(xiàn)模式,哪種模式計算需要用到現(xiàn)值系數(shù),需要折現(xiàn)?
公司是食品加工行業(yè)、公司報價含稅售價、采購單價含稅、在做單品盈虧的時候取的原料均為含稅、請問需要轉(zhuǎn)換成不含稅的嗎?
我看見她們以前有這種賬,會導致資產(chǎn)負債表中的職工薪酬加大嗎?
她們沒有在計提進入管理費
計入成本費用,按照收益部門幾管理費用或者成本科目準則規(guī)定是這樣做的,