你好,你是核定征稅的嗎
就是我通用機(jī)打普通發(fā)票 一共開(kāi)了總數(shù)合起來(lái)是99000 那我增值稅申報(bào)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就是填收入99000嗎
沒(méi)開(kāi)發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報(bào)表,是和有開(kāi)發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報(bào)成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動(dòng)顯示已申報(bào),是不是這樣就可以了。申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報(bào)了,我是核定征收
老師,我咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們公司開(kāi)的普通發(fā)票,一個(gè)季度沒(méi)有45萬(wàn),這個(gè)增值稅不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入增加了不是要交企業(yè)所得稅嗎??
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
老師,我問(wèn)下個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅,查賬征收,比如說(shuō)我第一季度只開(kāi)了普票不含稅銷售額2萬(wàn),銷項(xiàng)稅額200,沒(méi)有其他成本費(fèi)用,也沒(méi)有做賬,就只憑數(shù)據(jù)申報(bào)的話,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅的報(bào)表中收入總額,是不是2萬(wàn)+200的合計(jì)來(lái)填寫呀?
公司A交著社保的一個(gè)人 沒(méi)從公司發(fā)工資 他名下的個(gè)體戶可以給公司A開(kāi)發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報(bào)關(guān)單出來(lái)當(dāng)月就開(kāi)具嘛?開(kāi)出口發(fā)票需要注意什么呢?
學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程,會(huì)涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)師的哪一個(gè)科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預(yù)計(jì)12年,為什么不能用12年提累計(jì)攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)成立商貿(mào)公司需要哪些資質(zhì)和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒(méi)有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過(guò)戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?