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老師,年末賬務(wù)要作哪些處理

2020-01-11 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-11 10:03

你好,常見的有計提稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,提取盈余公積,分配利潤等

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你好,常見的有計提稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,提取盈余公積,分配利潤等
2020-01-11
你好,常見的就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤 如果是盈利,會涉及提取盈余公積,分配利潤的分錄。
2021-01-28
你好,常見的就是結(jié)轉(zhuǎn)損益,分紅等。 比如分紅的賬務(wù)處理是 借:利潤分配—應(yīng)付利潤, ??貸:應(yīng)付利潤????? 借:應(yīng)付利潤 ?, ?貸:銀行存款
2022-06-05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后借本年利潤貸利潤分配,未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
2022-01-26
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,做兩個憑證,所得稅和利潤分配月末是不用做分錄的,只有年末做一次分錄。   1、結(jié)轉(zhuǎn)收入,做以下會計分錄:   借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入等  ? ? ? ? 貸:本年利潤   2、結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,做以下會計分錄   借:本年利潤   ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本/稅金及附加/銷售費用/管理費用/財務(wù)費用/營業(yè)外支出等。   另外,月底結(jié)賬前,會計人員還需做以下工作:   1、核對憑證:主要核對紙質(zhì)會計憑證與電腦賬套中的憑證所記錄的數(shù)據(jù)、內(nèi)容是否一致;核對會計憑證的序號是否連續(xù)、會計憑證附件是否齊全及會計憑證填制的內(nèi)容是否合規(guī);檢查會計科目的明細科目是否正確。   2、賬實核對:采取現(xiàn)場盤點的方式進行現(xiàn)金核對;從銀行取得對賬單后,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對平銀行存款賬簿;盤點存貨,進行賬實核對。   3、核對稅金:主要核對本月發(fā)生的增值稅進、銷項稅額。   4、核對明細賬簿:主要檢查明細賬簿的余額登記方向是否正確,不正確的情況下需作相應(yīng)調(diào)整。   核對明細科目后,即可結(jié)平賬套,編制相應(yīng)的會計分錄。
2022-08-28
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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