你是付出去的話也是營業(yè)外支出吧
是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風險!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風險!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
暖暖老師, 是的,多繳稅是為了能夠規(guī)避風險!但是怎么解釋把這筆稅款記入到營業(yè)外收入了呢?
#提問#請問老師6月開個張2500的票,不知道為什么就把弄錯了,1%的稅額,借:應該賬款2500 貸:主營業(yè)務收入 2380.92 應交稅費—應交增值稅:119.08,正確的是 借:應該賬款2500 貸:主營業(yè)務收入 2475.25 應交稅費—應交增值稅:24.75,因為是小規(guī)模,7月初會有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯了,主營業(yè)務收入少了,94.33,但是應交增值稅多了94.33,該怎么解決
公司有一筆其他應付款,那個公司倒閉了,這邊收入是作為營業(yè)外收入嗎?如果要作為營業(yè)外收入,豈不是要繳納25%的所得稅?這樣可以合理規(guī)避這筆稅?可以增加費用嗎?但是增加費用需要發(fā)票,拿來這么多發(fā)票?
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎