申報(bào)還是按照你開票收入來確定金額進(jìn)行申報(bào)里,如果說之前已經(jīng)繳了稅,那么你現(xiàn)在稅不用交。
老師1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬,10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢
這是主表。老師,我?guī)臀遗笥训墓緢?bào)季報(bào),有些問題請教您一下:1.四川省小規(guī)模納稅人,2.12月份稅務(wù)局代開了專票9+7萬,10-11月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的。那我確認(rèn)收入是按照開票金額確定嗎,繳稅的話怎么算呢?這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師
老師請問我們21年發(fā)生的業(yè)務(wù),已經(jīng)申報(bào)收入了,還未開票,我們是小規(guī)模,那二季度開票是按照1%的稅率開票,有額度限制嗎;之前額度是每季度45萬,因?yàn)樗脑路葜笮∫?guī)模免稅是沒上限的
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請了轉(zhuǎn)為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務(wù)局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了,報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,要怎么報(bào)啊,10月份的金額還算在里面嗎
老師,工會經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會計(jì)說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯(cuò)了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個(gè)員工社保都是員工交的,有一個(gè)員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會計(jì)分錄怎么做,申報(bào)了增值稅
這個(gè)附表本期發(fā)生額是填寫含稅金額還是不含稅金額呢,老師
這是主表
那個(gè)5000多的稅在代開專票的時(shí)候是不是已經(jīng)扣了,然后本期就不交稅了?但是它是小規(guī)模公司,一個(gè)季度有30萬的免征額,所以我還是比較迷惑[發(fā)呆]
附表金額那里是填含稅還是不含稅呢
或者是填寫第一欄還是第二欄的全部含稅收入那里
你是差額計(jì)稅的企業(yè)嗎?
小規(guī)模納稅人的,全額征稅的
你后面這邊你不需要填寫,這是差額,有扣除項(xiàng)目的才可以填寫
是這個(gè)附表不用填數(shù)據(jù)嗎
不需要,這個(gè)是有扣除項(xiàng)才需要填寫