你好,你把第二聯(lián)單獨打的嗎 你問下對方接受吧
請問,增值稅普通發(fā)票第二聯(lián)(發(fā)票聯(lián))打印的字體顏色為黑色,會不會影響報銷。之前在其它地方開的票字體都是藍(lán)色。
老師你好, 1.我們公司去年12月給關(guān)聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當(dāng)時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計分錄是 借:財務(wù)費用-利息收入 -10000 應(yīng)收利息 10600 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍(lán)字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應(yīng)該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表時要對上年的差錯進(jìn)行調(diào)整嗎?納稅申報報表要怎么調(diào)整?
甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。客戶簽收貨物時,供應(yīng)商和甲公司同時完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
11.甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險??蛻艉炇肇浳飼r,供應(yīng)商和甲公司同時完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了