您好 按全年累計的本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
老師您好!成本、費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,那年末按哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,是按全年累計的本年利潤轉(zhuǎn)嗎,目前還是志損狀態(tài)
請問,月末將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,是否同時將本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤?還是到了年末,一起結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是只要結(jié)轉(zhuǎn)12月份的那個本年利潤吧
老師 年末利潤表中“凈利潤-本年累計數(shù)”等于12月末“本年利潤”結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”的金額嗎
年末如果是虧損狀態(tài),利潤是負(fù)數(shù),需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是看全年的虧損金額還是12月的金額
老師,總公司匯算清繳后,分公司所得稅分配表有繳稅金額,這種稅款是分公司交,還是總公司交呀。
一般納稅人的主表的附加稅需要手動去填寫嗎?為啥附表五的數(shù)據(jù)不能自動帶入主表?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應(yīng)該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務(wù)費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報價?
老師 我按全年累計轉(zhuǎn)后,本年利潤為什么還有余額?
您可以把本年利潤明細(xì)帳截圖看看么
您結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候方向?qū)戝e了
老師,可是我自己覺得沒錯啊,結(jié)轉(zhuǎn)費用時,直接在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤率 貸:**費用 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 前面一步是系統(tǒng)直接生成的,12月的,后面一步是把11月和12月加起來的呀
老師,我剛看出來,是借貸搞反了!太喜歡您了甘老師,每次都回復(fù)那么快!謝謝您!謝謝!
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