這個是藍字-紅字之后去申報,這個開紅字稅局也是認可的,是可以抵減你藍字銷售額,這個是稅局認可的
你好為什么申報的時候,用合計數(shù)申報即可,也就是當月的實際正數(shù)開票金額—紅字發(fā)票金額。
這個月開具紅字發(fā)票以后,申報增值稅時候拿什么數(shù)字申報?紅字發(fā)票的金額寫在申報表的哪一行?
你好,老師,請問我們報稅時,稅控盤有銷項正數(shù)金額,銷項正廢金額,實際銷售金額,我以哪個為準,作為這個月開具的發(fā)票數(shù)進行申報
銷售方開具了紅字專用發(fā)票,該怎么申報,是用實際的銷售金額減去負數(shù)的金額申報嗎
報稅的時候,收入,是開票系統(tǒng)里的正常發(fā)票金額106383,但是開了負數(shù)發(fā)票3500,如果點正常和負數(shù)就是102883,增值稅申報收入實際按照多少數(shù)字來填寫
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?