您好,學(xué)員,因?yàn)椴牧鲜菫樯a(chǎn)甲產(chǎn)品而持有的,其不會(huì)單獨(dú)銷售,題目中給出的‘預(yù)計(jì)銷售材料發(fā)生的稅金30萬(wàn)’是陷阱,是沒(méi)有用的。材料是為生產(chǎn)甲產(chǎn)品而持有,因此其的可變現(xiàn)凈值是由甲產(chǎn)品來(lái)決定的,所以要通過(guò)甲產(chǎn)品的合同價(jià)格為基礎(chǔ)來(lái)倒算材料的可變現(xiàn)凈值。
這道題,但是不明白計(jì)算材料可變凈現(xiàn)值為啥沒(méi)有吧,材料的稅費(fèi)考慮進(jìn)去呢?老師
這道題,但是不明白計(jì)算材料可變凈現(xiàn)值為啥沒(méi)有吧,材料的稅費(fèi)考慮進(jìn)去呢?老師,看一下
計(jì)算為生產(chǎn)產(chǎn)品而持有的原材料是否減值 可不可以直接用原材料的成本和原材料的可變現(xiàn)凈值相比(產(chǎn)品售價(jià)-進(jìn)一步加工成本-稅費(fèi)) 不用必須先計(jì)算產(chǎn)品可變現(xiàn)凈值 看產(chǎn)品是否減值 再去計(jì)算原材料的
老師、不明白這道題 丁產(chǎn)品無(wú)合同部分的可變現(xiàn)凈值=(2200-110)×20%=418? 為什么不是(2200-1800)-110×20%=378呢 甲材料無(wú)合同部分的可變現(xiàn)凈值=(2200-600-110)×20%=298? 為什么不是(2200-1800)-600×20%-110×20%=258呢
你好,老師,材料的可變現(xiàn)凈值是產(chǎn)品的合同價(jià)-預(yù)計(jì)加工成本-稅費(fèi)。這個(gè)稅費(fèi)到底是產(chǎn)品的稅費(fèi)還是材料的稅費(fèi)呢,我做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有時(shí)候減掉的是材料的稅費(fèi),有時(shí)候減掉的是產(chǎn)品的稅費(fèi)呢,
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時(shí)候有的,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,七月份才開(kāi)始做賬,做外賬計(jì)提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師好,1,請(qǐng)問(wèn)24年度計(jì)提的年終獎(jiǎng),借管理費(fèi)用一管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng)。25年發(fā)放的,借應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付年終獎(jiǎng) 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬貸方<第二行實(shí)際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù))。請(qǐng)問(wèn)這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費(fèi),第一行計(jì)入成本費(fèi)用職工薪酬了,因?yàn)槭遣豢煞指畹?,就沒(méi)有給員工報(bào)個(gè)稅,嗯,需要記入第二行實(shí)際支付的職工薪酬嗎?
應(yīng)稅憑證名稱 怎么填寫? 計(jì)稅金額 按購(gòu)買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對(duì)不?應(yīng)稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項(xiàng)目驗(yàn)收,來(lái)的五位專家,每人專家評(píng)審費(fèi)是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個(gè)人應(yīng)該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(jià)(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國(guó),需要做哪些申請(qǐng)嗎?
老師你好 我們公司在進(jìn)行融資,對(duì)方要求提供盡調(diào)資料 1??財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中的銷售數(shù)據(jù)的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 2??銷售價(jià)格的假設(shè)及相關(guān)邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經(jīng)提供了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
老師在嗎 我的問(wèn)題是建筑施工單位的賬務(wù)處理和科目設(shè)置
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),甲公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
向別的公司租賃一年的設(shè)備,款未付,票已開(kāi)怎么寫會(huì)計(jì)分錄?