你好,你的計(jì)算是正確的啊
老師:廣州自然人代開服務(wù)發(fā)票,交這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)嗎? 一.增值稅3%; 二.城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%; 三.個(gè)人所得稅按勞務(wù)報(bào)酬/核定征收1.5%; 四、印花稅0.3%。
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價(jià)稅合計(jì)58000的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費(fèi),地方教育費(fèi),印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了? 對(duì)于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi),地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅怎么繳納呢?
假定甲某給A公司提供個(gè)人勞務(wù),每月約定勞務(wù)費(fèi)6000元。甲某需向A公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。如甲某到當(dāng)?shù)囟悇?wù)去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需向稅務(wù)交的稅包括: (1)增值稅:甲某視同小規(guī)模納稅人,增值稅按照勞務(wù)費(fèi)總金額的3%繳納。依上例,應(yīng)交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加稅(城建稅7%、教育費(fèi)附加3%、地方教育費(fèi)附加2%):根據(jù)實(shí)繳的增值稅計(jì)算,本例應(yīng)交174.76×12% = 20.97元。 四、勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳 接上例,甲某給A公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票后,A公司給甲某支付了稅后勞務(wù)費(fèi),并代扣代繳了個(gè)稅。(3)A公司需代扣代繳個(gè)稅:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某實(shí)際拿到手的勞務(wù)費(fèi):6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老師,這個(gè)算發(fā)對(duì)嗎? 有什么方法可以合理避稅?
老師,小規(guī)模納稅人有購(gòu)銷合同,往來開票,要交哪些稅?增值稅3%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加1%,水利基金1%,印花稅0.3%,所得稅25%。這些對(duì)嗎。
老師好,一般納稅人去申報(bào)增值稅之前,是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致,然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來,把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表,在做賬軟件里面寫上 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借:稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎?
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開?請(qǐng)說的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒啟用過,為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?