你好 籌建期的費(fèi)用嗎?還是什么時(shí)候發(fā)生的 如果是先給現(xiàn)金的話 才這樣做 。如果是直接個(gè)人卡墊付的 直接做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
老師,期初建賬的時(shí)候老板報(bào)銷各種裝修費(fèi)(都是老板個(gè)人卡支付)可以可以先做一筆 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款然后報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金嗎?
老師,你好,報(bào)銷辦公費(fèi)的時(shí)候,如果是直接給報(bào),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個(gè)人墊付一段時(shí)間報(bào)銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個(gè)人,報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款_個(gè)人,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板把投資款轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 還是不走庫存現(xiàn)金? 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí)
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆]現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆娪械氖窍葐柪习褰枞氍F(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款?。?/p>
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆]有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時(shí)填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒審計(jì)的,如照實(shí)填寫未審計(jì)會有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個(gè)公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理?。?/p>
老師?之前的會計(jì)已經(jīng)這么這么做了賬了,實(shí)際上沒有先給現(xiàn)金
你好 那就掛往來賬哈 。你不要走現(xiàn)金 現(xiàn)金都沒收到
之前的還要改嗎,之前的報(bào)表已經(jīng)報(bào)給醫(yī)保局了
你好 需要的 正常是需要修改過來的。 你都沒現(xiàn)金