你好,是的,當月計提,你第二個月做好日期寫上個月就行了 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,應(yīng)付職工薪酬是當月工資當月計提嗎,計提的時候,應(yīng)付職工薪酬記貸方,發(fā)放的時候記借放,但是在分配到費用里的時候再記到貸方嗎?還有,當月的工資要到第二個月才能造好,當月就沒法計提呀
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計提是借研發(fā)支出-費用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
請教一下當月社保下月繳費,當月計提的時候需要計提個人部分嗎? 當月支付工資表時已經(jīng)做應(yīng)付職工薪酬-社保貸方。
老師,我們小規(guī)模公司工資都沒有計提,不按時發(fā)放,發(fā)放的時候記:借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,這樣月底應(yīng)付職工薪酬會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開具普票,對方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,因為是普票,是不是銷項稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個公司,可以從一個公司借款到另一個公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來有錯誤呢?
老師,公司是酒店,主營業(yè)務(wù)是提供住宿,請問在報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時,在收入明細表中,銷售商品收入,提供勞務(wù)收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,其他,選擇哪個?
老師,麻煩問一下匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何做分錄
個人所得稅匯算清繳手續(xù)費幾塊錢,做其他收益,應(yīng)交增值稅幾毛錢,要繳嗎
貨拉拉的運費用收款憑證入費用,匯算請繳的時候要剔除嗎
老師,請問個體戶給員工發(fā)工資,也需要申報個稅嗎?跟公司那樣,填寫每個員工的工資,然后代扣個稅?