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老師,應(yīng)付職工薪酬是當月工資當月計提嗎,計提的時候,應(yīng)付職工薪酬記貸方,發(fā)放的時候記借放,但是在分配到費用里的時候再記到貸方嗎?還有,當月的工資要到第二個月才能造好,當月就沒法計提呀

2019-12-29 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-29 10:35

你好,是的,當月計提,你第二個月做好日期寫上個月就行了 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

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你好,是的,當月計提,你第二個月做好日期寫上個月就行了 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-12-29
一、先計提,再發(fā)放,就不用分配了,計提就是分配工資費用。 一、計提的分錄,也是分配的分錄 借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費用——工資 借:研發(fā)支出——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款稅(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他應(yīng)收款——代收個人社保 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
2019-12-29
你好,這個月直接沖回 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用
2020-10-21
同學你好 按貸方計提的哦
2024-05-21
同學你好,個人的發(fā)工資的時候體現(xiàn)就可以了
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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