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之前做賬土地一年30萬租金 固定資產之前做賬420萬,兩個公司同一個老板,這些土地,裝修都是一起的,現在想把土地15萬 固定資產320萬轉給另一個公司攤銷,怎么做分錄好呢

2019-12-27 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2019-12-27 14:35

你好 那就是做固定資產和無形資產處置的分錄 固定資產處置: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理

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快賬用戶6545 追問 2019-12-27 14:44

可是這邊不會收到一分錢。就是直接轉過去攤銷。也是做這些分錄。只是不做收款分錄嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-27 14:53

那你這個實際是贈送嗎?

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快賬用戶6545 追問 2019-12-27 14:55

是的。不會收錢 兩個公司是一個老板的。

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快賬用戶6545 追問 2019-12-27 14:59

分錄還用這些嗎 還是其他處理?

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齊紅老師 解答 2019-12-27 15:04

那贈送的也是視同銷售,只是沒有收到錢,也是做固定資產和無形資產處置的分錄

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你好 那就是做固定資產和無形資產處置的分錄 固定資產處置: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2019-12-27
您好!這個你可以盤點數據,計入,但是沒有發(fā)票,沒有多大意義。 如果是外賬,建議不做進去
2024-06-14
借無形資產貸銀行存款,然后合并到無形資產一塊,按剩余的時間攤銷就行
2024-08-20
同學你好 借無形資產 貸固定資產
2021-03-29
同學您好 您想問什么呢?賬務處理您已經發(fā)出來了。
2022-04-25
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