你好,貨物是發(fā)出去了是嗎?
老師?你好,我是一般納稅人,9月份開(kāi)除去的一張普票,對(duì)方不付款給我們,我們把銷(xiāo)售方那一聯(lián)收回,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我做紅字分錄后,還需不需要沖紅成本
老師?你好,我是一般納稅人,9月份開(kāi)除去的一張普票,對(duì)方不付款給我們,我們把銷(xiāo)售方那一聯(lián)收回,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,我做紅字分錄后,還需不需要重回成本?
老師好,11月份開(kāi)給購(gòu)貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購(gòu)方開(kāi)具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開(kāi)具紅沖發(fā)票后又開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過(guò)的發(fā)票是不是不用寄回了?
你好老師,我不小心把9月開(kāi)的紙質(zhì)普票紅沖,然后現(xiàn)在開(kāi)出一份藍(lán)字發(fā)票,需要把紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票第二聯(lián)寄給對(duì)方嗎?另外需要收回9月開(kāi)具藍(lán)色發(fā)票第二聯(lián)嗎
我公司是銷(xiāo)售方。我5月份把對(duì)方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對(duì)方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開(kāi)具了正確的發(fā)票寄給客戶(hù)了,我想問(wèn)的問(wèn)題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過(guò)去給客戶(hù)嗎?第二,我們公司的5月份開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶(hù)那里拿回來(lái)嗎?不拿回來(lái)有什么處罰,第三,我們開(kāi)具的三聯(lián)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
臨時(shí)單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個(gè)朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個(gè)人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢(qián)打到他個(gè)人的私人賬戶(hù)上。這種情況,他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?他個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問(wèn)一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶(hù)錢(qián)增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷(xiāo)售商品相關(guān)
老師,乙方給甲方包工包料干活,結(jié)算時(shí)乙方給甲方個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)了張普票,然后甲方到另外一個(gè)建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),領(lǐng)導(dǎo)出去買(mǎi)零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對(duì)方蓋的公章,這種沒(méi)超500元是不可以入賬??只是一下拿回來(lái)5800多的,
小規(guī)模公司可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票嗎
工商年報(bào)對(duì)外投資總額,認(rèn)繳,實(shí)繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額,填賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A(yù)公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
個(gè)人所得稅是按照幾個(gè)點(diǎn)繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話(huà),因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年,費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
重回成本 打錯(cuò)了
沖回成本,但是由于你貨物已經(jīng)發(fā)出去了,這個(gè)成本還是需要做賬的。