你好,預繳時,借:應交稅費——預交增值稅 ——應交城市維護建設稅 ——應交教育費附加 貸:銀行存款

老師好:我是建筑企業(yè)會計,第一次預征增值稅及增值稅附加,會計分錄應該怎么做才對
小規(guī)模企業(yè),收到退回的增值稅及附加稅稅款,會計分錄應該怎么做?
老師,公司是重慶的建安企業(yè)一般納稅人有預交稅,我剛來公司以前會計沒做交接,發(fā)現(xiàn)了一些問題,不知道怎么辦,求解:(1)第一個會計做的憑證是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交城建稅 貸:現(xiàn)金 又做了一筆計提附加稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交城建稅 ;后面一個會計做的是:借:應交稅金-應交增值稅-預交稅金 應交稅金-應交增值稅-預交城建稅 ,應交增值稅-預交教育費附加,沒做計提附加稅,現(xiàn)在預交城建稅科目有借方余額2160.74,預交教育附加有借方余額1200.33,預交增值稅有借方余額49856.69,怎么做才是對的呢,預交增值稅在借方是可以抵扣的嗎?
老師,建筑業(yè)異地繳納增值稅及附加稅,會計分錄怎么寫?
請問異地預繳增值稅以及附加稅,還有企業(yè)所得稅怎么做會計分錄,到次月申報未交增值稅,分錄怎么做?
公司買土地房產、設備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產設備這些賣怎么做分錄
工程公司,負債表應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),她們說是預估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調賬
稅務師準考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了