您好,不合理部分需要區(qū)分原因,1、管理原因 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 。計(jì)入其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用 2、非常損失 不需要轉(zhuǎn)出,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出3、銷售方原因 需要減少應(yīng)付賬款,對(duì)方做商業(yè)折扣
老師,麻煩幫忙看下這上面的問題,麻煩幫忙解惑下
麻煩老師,幫忙解決下這個(gè)問題
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老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
老師,那不合理?yè)p耗部分的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
也是區(qū)分上述情況,第一種需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二種不需要轉(zhuǎn)出,正常抵扣認(rèn)證即可 第三種需要對(duì)方開紅字發(fā)票,減少進(jìn)行稅額
老師,那如果這部分不合理?yè)p耗是銷售方的責(zé)任,進(jìn)項(xiàng)稅處理應(yīng)取得什么憑據(jù)?
銷售方原因 減少應(yīng)付賬款,但是之前銷售方開具的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)需要怎么處理?
您好,如果是銷售方責(zé)任,就是第三種情況,對(duì)方重新開票,減少應(yīng)付賬款。 如果你沒認(rèn)證退給對(duì)方,要新發(fā)票。你認(rèn)證了,需要拿到對(duì)方紅字發(fā)票沖進(jìn)項(xiàng)
好的,謝謝老師
不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝