您好 正常的當(dāng)月都可以作廢的
這兩天開的發(fā)票。有的能作廢,有的不能作廢,然后提示已抄報(bào)禁止作廢。咱們開的發(fā)票。正常的當(dāng)月都可以作廢的是吧?
這兩天開的發(fā)票。有的能作廢,有的不能作廢,然后提示已抄報(bào)禁止作廢。咱們開的發(fā)票。正常的當(dāng)月都可以作廢的是吧?
我13號(hào)開的專票,打印的亂碼,當(dāng)時(shí)沒有作廢,今天作廢顯示已報(bào)送匯總只能紅沖,不能直接作廢了嗎
老師您好!當(dāng)月開的普通發(fā)票無(wú)法當(dāng)月作廢,提示說(shuō)已抄報(bào)無(wú)法作廢,正常來(lái)說(shuō)這個(gè)月的發(fā)票不是下個(gè)月才抄報(bào)嘛?
老師,當(dāng)月開的發(fā)票去開票軟件里面作廢顯示已開具作廢發(fā)票已抄報(bào)發(fā)票不能作廢是什么意思呀?
幾筆“服務(wù)費(fèi)”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費(fèi)用調(diào)整了,要對(duì)24年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個(gè)體工商戶個(gè)人收款要交個(gè)稅嗎
老師,新接手一個(gè)單位,申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報(bào)的信息,那我有沒有必要向上個(gè)財(cái)務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個(gè)體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營(yíng)業(yè)額2萬(wàn)元以下:不納稅。 2:月營(yíng)業(yè)額2萬(wàn)-5萬(wàn)之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來(lái)進(jìn)行征稅,不超過(guò)2萬(wàn)元的部分不納稅。 3:月營(yíng)業(yè)額5萬(wàn)-10萬(wàn)元之間:超過(guò)2萬(wàn)元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營(yíng)業(yè)額10萬(wàn)元以上:超過(guò)2萬(wàn)元的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。 是不是個(gè)體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請(qǐng)問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動(dòng)加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請(qǐng)問下老師,填寫個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)這里填寫單位的部分,還是個(gè)人的部分
健身中心開墻的費(fèi)用,錄入什么科目
提示抄報(bào),當(dāng)月能紅沖嗎
當(dāng)月不應(yīng)該紅沖 應(yīng)該作廢
但找稅局了,他說(shuō)只能是紅沖
請(qǐng)問是開具的什么發(fā)票?
專票, 正常不在那個(gè)征稅期開發(fā)票,他都不讓你抄報(bào)的,就是咱們稅控盤上都抄報(bào)不了的。
按理說(shuō)專票的話 當(dāng)月的可以當(dāng)月作廢的 如果實(shí)在沒有辦法就只好開紅字了