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老師,想咨詢一下,有加計遞減的情況,要怎么做賬務(wù)處理

2019-12-11 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2019-12-11 16:52

借,應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵扣 貸,其他收益

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快賬用戶5627 追問 2019-12-11 16:53

遞減的時候的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2019-12-11 16:59

你這里直接減少了應(yīng)交稅費,你是什么你說

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快賬用戶5627 追問 2019-12-11 17:04

加計遞減那里還有留抵的數(shù)據(jù)是不需要做賬務(wù)處理是嗎

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齊紅老師 解答 2019-12-11 17:06

不需要額外賬務(wù)處理,直接自動留底

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借,應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵扣 貸,其他收益
2019-12-11
你好,你是指相反分錄金額正數(shù),與相同分錄金額負(fù)數(shù)的區(qū)別嗎??
2021-12-27
你好,電子稅務(wù)局,直接搜加計抵減,進(jìn)入申報頁面,如果以前申報過,上面會有申報記錄
2022-03-27
一般是審計近三年的賬務(wù)
2019-09-10
主要是會計與稅法上有差異才會出現(xiàn)的。 遞延所得稅會計分錄: 借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn)(或貸方) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債(或借方) 遞延所得稅包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。
2020-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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