機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票在網(wǎng)上可以勾選認(rèn)證,直接計(jì)入到當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金
甘老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)稅時(shí)填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)稅時(shí)填到哪呀,是直接包含到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
老師您好,我想問(wèn)下,報(bào)增值稅時(shí)附表二中第四項(xiàng)其他本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票一欄包括海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的金額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票信息嗎?
您好老師,麻煩問(wèn)下個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃的發(fā)票稅點(diǎn)是幾,有免稅的可能嗎
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)廠房裝修的費(fèi)用1000萬(wàn)元,政府提供免租5年,現(xiàn)在還是免租期內(nèi),還未考慮租賃期限。請(qǐng)問(wèn)裝修費(fèi)的會(huì)計(jì)處理,及按幾年攤銷(xiāo)? 謝謝老師!
我們是食品生產(chǎn)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)給電商平臺(tái)的補(bǔ)貼費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是小規(guī)模,開(kāi)房租發(fā)票,需要承擔(dān)多少稅點(diǎn)?
老客戶到公司來(lái)考察,我們公司購(gòu)買(mǎi)的飛機(jī)票,請(qǐng)問(wèn)這飛機(jī)票車(chē)票費(fèi)用入哪兒合適?
老師,我想要開(kāi)個(gè)體戶,是先去工商還是先去稅務(wù)?
老師我添加員工時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)材料上傳失敗怎么重新上傳呀
老板說(shuō)以公司名義辦一張加油卡的副卡,送給別人,這個(gè)能做嗎,賬能做嗎,有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師我們?cè)诋惖刈龉こ桃箢A(yù)繳500萬(wàn) 整個(gè)500萬(wàn)合同都需要預(yù)繳嗎
工商年檢社保信息里面的全年繳費(fèi)基數(shù)合計(jì)填寫(xiě)是包括企業(yè)和個(gè)人基數(shù)加一起的全年總和么,還是只填企業(yè)部分的總和
不需要單獨(dú)填哈?就只填所有抵扣認(rèn)證的合計(jì)就行?
老師還在嗎?
是的,和專票一樣進(jìn)行申報(bào)
老師我這個(gè)真的不用填到第二十行進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
但是這個(gè)當(dāng)時(shí)拿來(lái)發(fā)票進(jìn)行了退稅認(rèn)證,不是抵扣認(rèn)證
這不是開(kāi)具的紅字發(fā)票嗎,紅字進(jìn)項(xiàng)稅和當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金進(jìn)行合并抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
好的麻煩您了,老師我開(kāi)了一張打印紙稅率為3的普票,但是報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有填3%的地方呢
有3%的稅率,你在附表一那找找
我拍的這個(gè)圖就是表一的,倒是有3%的,但是他是在簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅里的,可以嗎
是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅那里的,你在那填寫(xiě)
那填這就可以哈?
是的,這樣就能顯示出來(lái)3%的稅率了
說(shuō)申報(bào)失敗真的要填
但是我當(dāng)時(shí)是退稅認(rèn)證,都沒(méi)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)。我要是現(xiàn)在填了轉(zhuǎn)出那我等于就虧了11769.03啦
具體的你可以咨詢一下你們的稅管專員。