如果整個結(jié)算是80萬 那么要交70萬 如果整個結(jié)算是70萬 那么要交60萬
老師,我想問下,2018年預(yù)繳了10萬的稅,沒有開發(fā)票,也沒有申請退稅。2019年12月,要預(yù)繳70萬的稅,這次是不是只預(yù)繳60萬就可以了,2018年1月31日預(yù)繳的外管證預(yù)繳稅款
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報為10萬,公司申報了但是一直沒去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時,該筆10萬預(yù)交稅費可以退稅。請問老師,在預(yù)申報稅款還沒清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報,再能退稅?
老師,二一年預(yù)繳之后(意思就是自查的補繳增值稅款稅款)你次年開了發(fā)票紅沖預(yù)繳的,然后再做發(fā)票的就是了 不多交(后面這點沒太理解),我22年4月就基本開完了,預(yù)收剩著113萬
老師,我們是異地項目。2023年1月沖紅了10萬的發(fā)票,這個月預(yù)繳1月稅款時可以按開票金額核減10萬后來預(yù)交稅款嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?