是不是實(shí)際情況,寫個(gè)說明就行。稅局最近對這個(gè)查的比較嚴(yán)。因?yàn)楣べY不可能每個(gè)月沒有變化。都是一個(gè)整數(shù)
稅務(wù)局發(fā)短信說我們公司存在較多的3500-5000申報(bào)記錄,請核實(shí)工資薪金如實(shí)上報(bào),上報(bào)后帶公章營業(yè)執(zhí)照,情況說明前往稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。需要怎么做
老師 員工申報(bào)個(gè)稅工資是3500元的,今天收到稅務(wù)局一條短信,,存在較多工薪金為3500元或5000元,請核實(shí)工資薪金并如實(shí)上報(bào),請上報(bào)后攜帶公章,營業(yè)執(zhí)照,情況說明前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí),這情況說明要怎么寫老師.
老師好,請教下您,就是我貸款買了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒有上班,所以就沒有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒有業(yè)務(wù)往來,然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話,我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒有申報(bào)個(gè)稅,之前有問過之前的財(cái)務(wù),說是公司沒有核定個(gè)稅,所以就一直沒有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對W公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì)。在審計(jì)過程中,A注冊會(huì)計(jì)師需要針對評估的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序。以下是A注冊會(huì)計(jì)師計(jì)劃實(shí)施的部分審計(jì)程序:(1)抽取2021年12月份應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方記錄,追查到銀行對賬單;(2)檢查資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)貨單日期、發(fā)票日期與營業(yè)收入的記賬日期;(3)獲取銀行存款日記賬,復(fù)核加計(jì)是否正確,并與明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對;(4)將員工工薪表中列示的員工總?cè)藬?shù)與經(jīng)實(shí)際清點(diǎn)并確認(rèn)的員工人數(shù)比較;(5)檢查固定資產(chǎn)抵押擔(dān)保情況。要求:請指出上述進(jìn)一步審計(jì)程序可能證實(shí)W公司管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表做出的哪一種認(rèn)定。如果證實(shí)的認(rèn)定與交易、事項(xiàng)或期末賬戶余額相關(guān),請指出最相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目,僅限于貨幣資金、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、營業(yè)收入、營業(yè)成本、應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目。
專管員說我公司2022年所得稅匯算清繳收入與2022年開票軟件收入存在100萬的誤差,說我開票軟件開票了三百多萬,但我所得稅申報(bào)只申報(bào)了兩百多萬。然后說我2022年企業(yè)所得稅中申報(bào)的工資薪金為0,自然人電子稅務(wù)查不到。但是經(jīng)我自查,我的開票軟件的確開票了兩百多萬,并且也進(jìn)行了個(gè)稅申報(bào),也有記錄,網(wǎng)上登陸自然人電子稅務(wù)局可查詢且與我申報(bào)的無誤差。請問為什么專管員那邊的系統(tǒng)會(huì)與我實(shí)際開票軟件有誤差,并且查不到我的個(gè)稅申報(bào)記錄呢?請問這種情況對企業(yè)會(huì)有影響嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎