審核之后的信息表自己刪除不了的 你在看下你開票系統(tǒng)里面有沒有

請(qǐng)問(wèn)開紅字發(fā)票時(shí),紅字信息表審核認(rèn)證后,沒法開紅字發(fā)票,紅字信息表被我給刪除了,重新申請(qǐng)紅字信息,不能上傳,后來(lái)才知做錯(cuò)了,怎么能開紅字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)我公司買貨已認(rèn)證,開具了紅字信息表。對(duì)方開具紅字發(fā)票,給我們紅字發(fā)票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
進(jìn)項(xiàng)票上面7臺(tái)車,購(gòu)買方退車5臺(tái),廠方要求必須開具紅字信息表才能退貨款。只開了一張紅字信息表,申請(qǐng)紅字信息表時(shí)選擇未抵扣,審核通過(guò)后藍(lán)字發(fā)票紅沖了,聯(lián)系廠方,回復(fù)說(shuō)無(wú)法處理。剩下4臺(tái)車無(wú)法開具紅字信息表,這個(gè)問(wèn)題怎么解決。
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過(guò)后原來(lái)整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購(gòu)買方無(wú)法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方 如何處理 才能使原來(lái)的 發(fā)票重新抵扣呢
請(qǐng)問(wèn)老師,9月份的紅字信息表已經(jīng)審核通過(guò)了,但紅字發(fā)票忘開了,現(xiàn)在要補(bǔ)開,導(dǎo)入紅字信息表,怎么找不到信息表?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄

