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老師,這個余額表 我看不懂,這是應交稅費的余額表

老師,這個余額表 我看不懂,這是應交稅費的余額表
2019-11-26 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-11-26 16:34

你好,負責類科目的期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額,根據這個公式來看科目余額表

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 16:49

比如所得稅-8862.67是表示已交了這么多?

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 16:50

我現在建賬時(8月開始)這個是2019年1月至7月的,我要如何取數

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 16:56

是不是直接輸期末余額

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齊紅老師 解答 2019-11-26 16:57

是的,表示企業(yè)所得稅已多交8862.67 8月開始建賬,就要用2019年7月末的數據作為期初數據錄入系統

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 17:27

我在快賬是小規(guī)模的,科目只有應交增值稅、未交增值稅

我在快賬是小規(guī)模的,科目只有應交增值稅、未交增值稅
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齊紅老師 解答 2019-11-26 17:38

小規(guī)模納稅人增值稅只用 應交稅費-增值稅 就可以了

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齊紅老師 解答 2019-11-26 17:39

不用設置增值稅的其他明細科目

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 17:49

現在輸了應交企業(yè)所得稅-8862.67在貸方-7.01(應交城巿維護建設稅-4.2輸在貸方的應交教育附加費-2.81輸在貸方的應交地方教育附

現在輸了應交企業(yè)所得稅-8862.67在貸方-7.01(應交城巿維護建設稅-4.2輸在貸方的應交教育附加費-2.81輸在貸方的應交地方教育附
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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 17:50

應交增值稅4660.27、減免稅款280、轉出未交增值稅61786.92、銷項稅額66709.19未交增值稅-280.17不知如何輸了

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齊紅老師 解答 2019-11-26 18:00

你公司目前增值稅申報表上實際有沒有多交增值稅或者未交增值稅

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齊紅老師 解答 2019-11-26 18:01

你公司的應交稅費賬實是否一致?

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:07

我直接輸了-4496.59在應交稅費,今天査一下覺得不太對,再查一下,可能是不一致的

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:07

這是原來在代理公司做的賬,老板覺得不好又拿回來后交給我的

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:33

這是我在電子稅務局打印出來的

這是我在電子稅務局打印出來的
這是我在電子稅務局打印出來的
這是我在電子稅務局打印出來的
這是我在電子稅務局打印出來的
這是我在電子稅務局打印出來的
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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:35

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:49

老師為什么我按他的余額表做的與他前一個季度的報表差很多,這怎么辦

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 18:51

這下禍闖大了,有補救嗎?

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齊紅老師 解答 2019-11-26 20:14

那你公司之前的財務報表是怎么申報的?是按錯誤的賬務數據出的報表申報的?

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 21:10

我現在查看中,我是按他移交過的科目表重建賬來報的

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 21:13

老師指導一下:我要從哪里查起,每個科目嗎

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齊紅老師 解答 2019-11-26 21:38

查科目余額表的數據是否賬實一致,不一致的再查明細賬

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快賬用戶5559 追問 2019-11-26 21:46

就差2019年1-7月份的明細沒有

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齊紅老師 解答 2019-11-26 21:48

那你就要問移交給你的交接人要明細賬和憑證

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你好,負責類科目的期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額,根據這個公式來看科目余額表
2019-11-26
您好,是這樣的,就是說,應交稅費的話,他就是期末是貸方余額,然后期初加貸方減去借方,這個就是期末的了這個,是未交增值稅的
2023-10-11
你好是的。 這個科目已交完了 就是0了
2021-04-15
您好,小規(guī)模納稅人只需要應交稅費應交增值稅
2021-04-01
您好,您公司是不是不做增值稅的結轉分錄?。?/div>
2020-11-10
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