您好,是你們公司室內裝修工程,施工方提供材料和安裝維修的屬于建筑服務,可以給你只開具工程款的發(fā)票,你收票后和工程一起計入維修工程費用。
某公司采購一項室內維修工程,其中施工費包含部分公允價值超過2000元的空調。公司僅取得一張工程發(fā)票,沒有單獨的空調發(fā)票,請問該批空調是單獨計入固定資產(chǎn)還是應當和工程一起計入當期維修費。原因及相關會計規(guī)定?
4、甲空調生產(chǎn)企業(yè)(簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人。本年5月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)采用分期收款方式銷售空調,合同規(guī)定的不含增值稅銷售額共計380萬元,本月應收回75%貸款,其余貸款于下月10日全部收回。由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貸款190萬元。(2)將成本為15萬元的自產(chǎn)特制空調用于本公司職工宿舍,該批空調沒有同類品價格。(3)當月銷售空調,收取價稅合計金額480萬元,另收取包裝費120萬元,開具值稅普通發(fā)票。(4)購進生產(chǎn)用原材料及水、電等取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅共計6.5156
甲航空公司為增值稅一般納稅人,2×10年12月份,購入一架飛機總計花費80000000元(含發(fā)動機),發(fā)動機當時的購價為5000000元。甲航空公司未將發(fā)動機作為一項單獨的固定資產(chǎn)進行核算。2×19年6月末,甲航空公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機的空中飛行時間,公司決定更換一部性能更為先進的發(fā)動機。公司以銀行存款購入新發(fā)動機一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的購買價為7000000元,增值稅稅額為910000元;另支付安裝費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費100000元,稅率9%,增值稅稅額9000元。假定飛機的年折舊率為3%,不考慮預計凈殘值的影響,替換下的老發(fā)動機報廢且無殘值收入。甲航空公司應編制如下會計分錄:(1)將固定資產(chǎn)轉入在建工程:(2)購入并安裝新發(fā)動機:(3)支付安裝費用:(4)終止確認老發(fā)動機的賬面價值:(5)新發(fā)動機安裝完畢,投入使用:
資料五:2021年6月30日,長江公司對建筑安裝工程的部分細節(jié)作出修改,調整工程總價款為5000萬元,黃河公司評估預計總成本將為4200萬元。修改部分與原合同無法區(qū)分,且不反映修改部分的單獨價值。當日,黃河公司該工程累計實際發(fā)生成本3780萬元,其中耗用原材料3000萬元,安裝人員工資500萬元,用銀行存款支付的其他支出280萬元,長江公司與黃河公司結算工程價款2000萬元,黃河公司于當日收到結算的工程款項。資料六:2021年12月31日,工程竣工驗收,長江公司與黃河公司結算價款200萬元,黃河公司于當日收到結算價款。黃河公司核算工程總成本為4200萬元,其中耗用原材料3300萬元,安裝人員工資580萬元,用銀行存款支付的其他支出320萬元。假定不考慮稅費等其他因素。要求:(1)根據(jù)資料一,判斷黃河公司該項建筑安裝服務是否屬于某一時段內履行的履約義務,并說明理由。(2)根據(jù)資料三,編制黃河公司的相關會計分錄。(3)根據(jù)資料四,編制黃河公司的相關會計分錄,并說明黃河公司應在2020年12月31日資產(chǎn)負債表上列示的報表項目及金額。(4)根據(jù)資料五,說明合同的變更應當做出何種
某空調器廠某月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)銷售空調2000臺,取得含稅銷售收入 4680000元,另向購貨方收取包裝費50000元,款 項均送存銀行; (2) 當月購進材料若千批,取得增值稅專用 發(fā)票上注明價款合計 1000000 元,稅金合計 170000,款項均已支付,材料均已驗收入庫; (3) 上月銷售的空調中,有3臺因質量問題 在本月退回,企業(yè)退還購貨方價款和稅金共計 1 70205. (4) 企業(yè)將自產(chǎn)的最新型號空調20臺用于獎 勵本廠優(yōu)秀職工,已知每臺空調生產(chǎn)成本為2600 元,因尚未對外銷售過,故無同類產(chǎn)品售價; (假定空調行業(yè)利潤率為10%) (5)因倉庫保管員放松責任心,導致倉庫原 材料被竊,經(jīng)盤查,被竊材料賬面價值為 9000 元,該材料適用17%增值稅稅率; (6) 上月末“應交稅費_ —應交增值稅”借方 余額為163400元。 要求:根據(jù)上述資料,分別編制每筆經(jīng)濟業(yè) 務相關會計分錄,并計算出當月應納增值稅及作 相關賬務處理。
公司貸款支付的利息,能取得專票抵扣進項稅嗎
公司貸款支付的利息,明年取得專票可以地庫進項的么
明琪老師,工商年報中納稅總額包含4季度的稅費吧
老師,運輸公司的話,那個道路運輸許可證,老板問我是不是該要重新辦了,我是不是可以回答不知道? 這個也不歸財務人吧
固定資產(chǎn)因為之前年限應該是10年的,做成5年了,在24年的匯算清繳已經(jīng)更改成正確的折舊,但是賬上,累計折舊的科目怎么辦,怎么調?
老師請問現(xiàn)在需要轉出2024年確認的購進糧油3%專票按農(nóng)產(chǎn)品抵扣了進項稅額,要怎么轉出
求助老師,不太理解這四筆分錄是什么意思
我直接做到營業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個系統(tǒng)今年1月才啟用,沒有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營業(yè)外收入里邊可以嗎
律師事務所的報表有何不同,如何申報
老師,今年補繳過去年的稅款,那在工商年報里,這個營業(yè)額和稅金時記在去年總金額里還是今年的