同學,你好
借:應交稅費-應交增值稅-進
貸:應付賬款

去年專票稅額沒有認證抵扣直接走了成本,今年需要認證抵扣,怎么調(diào)賬寫分錄,去年入成本做的是借:工程施工~材料費用,貸預付賬款
專用發(fā)票認證后,但是未抵扣怎么處理 17年12月份開的專用發(fā)票,18年2月份認證后,遺忘未抵扣
老師好!今年發(fā)現(xiàn)去年的增值稅專用發(fā)票按普票已入賬,抵扣聯(lián)還未認證,今年怎么調(diào)整?分錄怎么寫?
進項發(fā)票去年做了待認證進項稅額,今年5月抵扣了,怎么做分錄
這個月收到去年電費專用發(fā)票,去年未入成本,今年7月認證怎么做賬呢
給辦公室行政等職能部門購買的工服,發(fā)票上面寫的勞保服,是不是可以計入管理費用勞動保護費?
老師,企業(yè)所得稅是季度申報,比如第三季度是九月計提10月申報后繳納,假如九月沒有計提,10月申報后按申報表上的金額補計提借所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,然后繳納借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,這樣可以不。
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務通過B公司做,B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A公司?
老師您好!未分配利潤轉(zhuǎn)實收資本怎么做分錄?轉(zhuǎn)增資本后都需要交哪些稅?
老師外貿(mào)公司,客戶貨款轉(zhuǎn)過來,有多余的美金要我們返現(xiàn)回去,還要打給他私戶,怎么操作合規(guī)?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務通過B公司做,B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A公司?
請問:申請勞務派遣公司需要哪些資料,手續(xù)資質(zhì)
老師,客戶要我們代收貨款,這個要怎么做賬
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務通過B公司做,B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7; 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計, 請問最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A公司?
你好,咨詢一下,打比方11月26日簽訂合同先款后貨,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累計共送3000升,此合同結(jié)束,并于12月5日開票3000升,請問,11月1000升沒在11月所屬期報未開票收入,有什么稅務風險嗎?謝謝