對(duì)的是的,是這么做的

老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,面免稅的。請(qǐng)問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
,我們進(jìn)口了一批貨物,是0關(guān)稅,但是要增值稅,那么我這樣做賬對(duì)不,之前是預(yù)付全款了 借 庫存商品 --- X元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) Y元 貸 預(yù)付賬款 但是我的進(jìn)銷存軟件要入賬這批貨物的庫存成本,要怎么算,是算X元,還是算X+Y元?
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
老師您好,公司進(jìn)口了(國(guó)外購買)840箱辣醬,另外對(duì)方免費(fèi)贈(zèng)送了20箱鐵桶,,總共是17000美金,海關(guān)核定的稅率是7.1795.。繳納增值稅19000,關(guān)稅14000.。請(qǐng)問怎么入賬呢? 您剛說這個(gè)做增加庫存? 確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入就可以的??借:庫存商品或原材料(采購價(jià)+關(guān)稅等)、 138957.49應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19000;貸:銀行存款33000 應(yīng)付賬款 103051.5? ?營(yíng)業(yè)外收入? ? ?2905.99。庫存商品和營(yíng)業(yè)外收入是怎么計(jì)算的呢?
這也不對(duì),進(jìn)110把出140把,多出的30把從哪來,還有總不能120進(jìn)50出吧
老師,小規(guī)模納稅人,我們公司給學(xué)校送蔬菜水果一類的,到了下月中結(jié)賬付款的時(shí)候,本來應(yīng)該付20萬,學(xué)校又讓優(yōu)惠1000塊錢,這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)問下,補(bǔ)計(jì)提1月份的增值稅未開票收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
想咨詢下:投資收益里面既有理財(cái)贖回收益 50萬,又有企業(yè)分紅(免稅)120萬,那在企業(yè)所得稅年報(bào)中投資收益納稅調(diào)整表 A 105030 怎么填寫?
老師,公司一些員工福利,比如說抽獎(jiǎng)、節(jié)日禮品之類的,有些公司是計(jì)入薪酬繳納個(gè)稅的,有些是不計(jì)入。哪種做法才對(duì)呢
我們公司主營(yíng)福利卡,沒有進(jìn)項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)合同,沒有公戶打款。是真實(shí)業(yè)務(wù)。就是整個(gè)沒有進(jìn)貨的賬。但是有福利卡。真實(shí)的庫存,真實(shí)的交易。 開票以后是對(duì)公打款。沒有合同。 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。不做假賬。 會(huì)有什么影響?
公司有電商網(wǎng)店,13個(gè),請(qǐng)問銷售數(shù)據(jù)誰來統(tǒng)計(jì)?
老師,月末把制造費(fèi)用分配到完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品,分別是2000和1000,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 貸:制造費(fèi)用 3000 到了下個(gè)月月末,投入2000,在產(chǎn)品全部完工,是 借:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 貸:制造費(fèi)用 2000 生產(chǎn)成本-在產(chǎn)品 1000 入庫: 借:庫存商品 3000 貸:生產(chǎn)成本-完工產(chǎn)品 3000 老師,我上面表述的有問題嗎
老師,稅法規(guī)定的各種固定資產(chǎn)的使用年限分別是多少?
老師,這兩個(gè)單子里面的辦公椅皮質(zhì)褐色,我怎么看不懂?其他辦公室也是的怎么入庫是120出庫100?這個(gè)月不是第一次進(jìn)貨嗎?應(yīng)該是多少錢進(jìn)的就多少錢出這不是嗎?


老師原材料中加了關(guān)稅,材料出庫可以抵了成本,營(yíng)業(yè)外收入不用加200是嗎?
對(duì)的是的,因?yàn)槟氵@個(gè)支付了
那如果有國(guó)外客戶送的樣品沒報(bào)關(guān)的,但是有個(gè)快遞費(fèi)價(jià)外費(fèi)的怎么入賬,應(yīng)該是代墊關(guān)稅,沒報(bào)關(guān)這種運(yùn)是不是不需要開過來的
代墊關(guān)稅,是通過其他的進(jìn)口代理公司的話,代理公司那邊給你開發(fā)票,或者是也有關(guān)稅的雙抬頭也有票據(jù) 也需要支付